Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | FV 110084 | 25.10.2011 | Fa v zmysle zmluvy č. 334/2010 "Revitalizácia verejných priestranstiev v centrálnej zóne... | PIENSTAV, a. s. | 00188034 | 294 432,53 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FV 110086 | 7.12.2011 | Fa za stavebné práce na stavbe "16 b.j. D4 sídl. Východ, SĽ" | PIENSTAV, a. s. | 00188034 | 24 618,06 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FV 110093 | 7.12.2011 | Fa v zmysle zmluvy Dod. č. 2 Zmluvy o dielo 8/88 zo dňa 10.11.1988 "Dostavba zimného štadióna... | PIENSTAV, a. s. | 00188034 | 23 646,97 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FV 110108 | 16.11.2011 | Fa za stavebné práce v zmysle zmluvy SCH-2601/2010-MSL a dodatok č. 1 na stavbe "16 b. j. D4... | PIENSTAV, a. s. | 00188034 | 66 772,33 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FV 110109 | 10.11.2011 | Fa v zmysle Dodatku č. 2 Zmluvy o dielo 8/88 zo dňa 10.11.1988 "Dostavba zimného štadióna". | PIENSTAV, a. s. | 00188034 | 23 399,36 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FV 110112 | 6.12.2011 | Fa za stavebné práce v zmysle zmluvy SCH-2601/2010-MSL a dod. č. 1 na stavbe "16 b.j. D4 sídl.... | PIENSTAV, a. s. | 00188034 | 60 631,18 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FV 110113 | 2.12.2011 | Fa v zmysle zmluvy Dodatku č. 2 Zmluvy o dielo 8/88 "Dostavba zimného štadióna - tréningová... | PIENSTAV, a. s. | 00188034 | 78 581,95 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FV 110114 | 2.12.2011 | Fa v zmysle zmluvy Dodatku č. 2 Zmluvy o dielo 8/88 "Dostavba zimného štadióna - tréningová... | PIENSTAV, a. s. | 00188034 | 23 123,78 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FV 110123 | 9.1.2012 | Fa za stavebné práce v zmysle zmluvy SCH-2601/2010-MSL a dod. č. 1 na stavbe "16 b.j. D4 sídl.... | PIENSTAV, a. s. | 00188034 | 44 330,06 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FV 110125 | 11.3.2011 | Oprava kopírky pre SSÚ a nákup spotrebného materiálu pre VT pre matriku a odd. MsÚ v SĽ. | Comcas, s. r. o. | 36494721 | 977,92 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FV 110127 | 9.1.2012 | Fa za stavebné práce v zmysle zmluvy SCH-2601/2010-MSL a dod.č.1 na stavbe "16 b.j. D4 sídl.... | PIENSTAV, a. s. | 00188034 | 25 407,32 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FV 110140 | 22.3.2011 | Oprava tlačiarne | Comcas, s. r. o. | 36494721 | 280,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FV 110196 | 26.4.2011 | Fa za nákup výpočtovej techniky - MsÚ | Comcas, s. r. o. | 36494721 | 7 037,44 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FV 110380 | 28.11.2011 | Fa za vykonanie udržiavacích prác na predmetu nájmu - nebytových priestorov na Nám. sv.... | Mária Vyšovská - MARIANNA | 33077681 | 7 261,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FV 120002 | 30.1.2012 | Fa za pracovné pomôcky a pracovný odev - Dobrovoľnícke práce | ŠTELKA, s. r. o. | 36511714 | 49,90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FV 120002 | 28.5.2012 | Fa na základe ročného vyúčtovania - náklady sa neobsadené byty | Slobyterm, s. r. o. | 1 437,73 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | FV 120004 | 28.5.2012 | Fa na základe ročného vyúčtovania - náklady za byt č. 4 na Ul. Levočskej 38 od 1.4.2011 do... | Slobyterm, s. r. o. | 43,37 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | FV 120016 | 30.3.2012 | Fa za stavebné práce na stavbe "16 b.j., D-4 sídl. Východ, SĽ" | PIENSTAV, a. s. | 00188034 | 58 638,71 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FV 120017 | 30.3.2012 | Fa za pracovné prostriedky a pracovný odev | ŠTELKA, s. r. o. | 50,68 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | FV 120023 | 30.4.2012 | Fa za stavebné práce na stavbe "16 b.j., D-4 sídl. Východ, SĽ" | PIENSTAV, a. s. | 53 067,14 EUR |