Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | Fa 4590205263 | 30.3.2012 | Fa za pohonné hmoty | SLOVNAFT, a. s. | 117,19 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | Fa 5154118590 | 28.2.2012 | Fa za mobil | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 58,56 EUR |
Detail | Faktúra došlá | Fa 5167805922 | 26.6.2012 | Fa za Int. na doma Klasik | Orange Slovensko, a. s. | 16,99 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | Fa 5167806796 | 26.6.2012 | Fa za mobilné služby | Orange Slovensko, a. s. | 118,66 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | Fa 5167911318 | 26.6.2012 | Fa za mobilné služby | Orange Slovensko, a. s. | 37,38 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | Fa 6011092 | 25.10.2011 | 3. časť odmeny v zmysle Mandátnej zmluvy zo dńa 18. 09. 2009 - "Dostavba kanalizácie m. č.... | TRIPLE, s. r. o. | 36837041 | 3 919,72 EUR |
Detail | Faktúra došlá | Fa 7120400216 | 20.2.2012 | Fa za prenájom pozemku | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | 18,84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | Fa 7240073425 | 28.2.2012 | Fa za elektrinu (k vráteniu) | Východoslovenská energetika, a. s. | 36211222 | 24,30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | Fa 7302234922 | 25.10.2011 | Fa za opakovanú dodávku zemného plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 2 325,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | Fa 7437600251 | 1.8.2011 | Fa za elektrinu | Východoslovenská energetika, a. s. | 36211222 | 12 659,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | Fa 7450896478 | 15.5.2012 | Fa za elektrinu | Východoslovenská energetika, a. s. | 2 916,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | Fa FV 110098 | 24.10.2011 | Fa v zmysle zmluvy Dodatok č. 2 Zmluvy o dielo 8/88 zo dňa 10. 11. 1988 "Dostavba zimného... | Pienstav, a. s. | 00188034 | 9 061,18 EUR |
Detail | Faktúra došlá | Fa FV 110546 | 25.10.2011 | Fa za príslušenstvo k IKT. | Comcas, s. r. o. | 36494721 | 2 648,94 EUR |
Detail | Faktúra došlá | Fa FV 120348 | 27.8.2012 | Fa za nákup PC | COMCAS, s. r. o. | 3 508,87 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | FA005/12 | 18.1.2012 | Vás za vykonanie montážnych prác za účelom rozšírenia zabezpečovacej signalizácie EZS na... | Security Equipment | 10770071 | 208,64 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FA072/11 | 27.4.2011 | Fa za výpis z pamäti udalostí elektrickej zabezpečovacej signalizácie za mesiac apríl 2011. | František Fedor - Security Equipment | 22,80 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | FA11 200593 | 2.12.2011 | Fa za opravu automobilu MsP | Ľubomír Dlugolinský - ALD MOBIL | 10769625 | 1 625,39 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FA11 200594 | 2.12.2011 | Fa za výmenu pneumatík a diskov - ŠKODA SUPER B | Ľubomír Dlugolinský - ALD MOBIL | 10769625 | 1 568,06 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FA1102000197 | 14.4.2011 | Fa za hygienické utierky pre potreby MsÚ. | Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o. | 35840790 | 170,88 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FA1102007416 | 12.3.2012 | Fa za nákup rolovaných utierok. | Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o. | 178,33 EUR |