Verejný register odberateľských vzťahov

Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta

Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.

Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá Fa 4590205263 30.3.2012 Fa za pohonné hmoty SLOVNAFT, a. s.   117,19 EUR 
Detail Faktúra došlá Fa 5154118590 28.2.2012 Fa za mobil Orange Slovensko, a. s. 35697270  58,56 EUR 
Detail Faktúra došlá Fa 5167805922 26.6.2012 Fa za Int. na doma Klasik Orange Slovensko, a. s.   16,99 EUR 
Detail Faktúra došlá Fa 5167806796 26.6.2012 Fa za mobilné služby Orange Slovensko, a. s.   118,66 EUR 
Detail Faktúra došlá Fa 5167911318 26.6.2012 Fa za mobilné služby Orange Slovensko, a. s.   37,38 EUR 
Detail Faktúra došlá Fa 6011092 25.10.2011 3. časť odmeny v zmysle Mandátnej zmluvy zo dńa 18. 09. 2009 - "Dostavba kanalizácie m. č.... TRIPLE, s. r. o. 36837041  3 919,72 EUR 
Detail Faktúra došlá Fa 7120400216 20.2.2012 Fa za prenájom pozemku Slovenský pozemkový fond 17335345  18,84 EUR 
Detail Faktúra došlá Fa 7240073425 28.2.2012 Fa za elektrinu (k vráteniu) Východoslovenská energetika, a. s. 36211222  24,30 EUR 
Detail Faktúra došlá Fa 7302234922 25.10.2011 Fa za opakovanú dodávku zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256  2 325,00 EUR 
Detail Faktúra došlá Fa 7437600251 1.8.2011 Fa za elektrinu Východoslovenská energetika, a. s. 36211222  12 659,00 EUR 
Detail Faktúra došlá Fa 7450896478 15.5.2012 Fa za elektrinu Východoslovenská energetika, a. s.   2 916,00 EUR 
Detail Faktúra došlá Fa FV 110098 24.10.2011 Fa v zmysle zmluvy Dodatok č. 2 Zmluvy o dielo 8/88 zo dňa 10. 11. 1988 "Dostavba zimného... Pienstav, a. s. 00188034  9 061,18 EUR 
Detail Faktúra došlá Fa FV 110546 25.10.2011 Fa za príslušenstvo k IKT. Comcas, s. r. o. 36494721  2 648,94 EUR 
Detail Faktúra došlá Fa FV 120348 27.8.2012 Fa za nákup PC COMCAS, s. r. o.   3 508,87 EUR 
Detail Faktúra došlá FA005/12 18.1.2012 Vás za vykonanie montážnych prác za účelom rozšírenia zabezpečovacej signalizácie EZS na... Security Equipment 10770071  208,64 EUR 
Detail Faktúra došlá FA072/11 27.4.2011 Fa za výpis z pamäti udalostí elektrickej zabezpečovacej signalizácie za mesiac apríl 2011. František Fedor - Security Equipment   22,80 EUR 
Detail Faktúra došlá FA11 200593 2.12.2011 Fa za opravu automobilu MsP Ľubomír Dlugolinský - ALD MOBIL 10769625  1 625,39 EUR 
Detail Faktúra došlá FA11 200594 2.12.2011 Fa za výmenu pneumatík a diskov - ŠKODA SUPER B Ľubomír Dlugolinský - ALD MOBIL 10769625  1 568,06 EUR 
Detail Faktúra došlá FA1102000197 14.4.2011 Fa za hygienické utierky pre potreby MsÚ. Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o. 35840790  170,88 EUR 
Detail Faktúra došlá FA1102007416 12.3.2012 Fa za nákup rolovaných utierok. Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.   178,33 EUR 
Nastavenia cookies