Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 7484908831 | 6.2.2012 | Fa za dodávku a distribúciu elektriny - Obchodná 1, Letná 6, Nám. sv. Mikuláša 6,... | Východoslovenská energetika, a. s. | 36211222 | 2 945,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1203869 | 6.2.2012 | Fa za servisný prenájom rohoží za obdobie 01.1.2012 - 29.1.2012 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 20,84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FV 12007 | 6.2.2012 | Fa za dodávku tovaru - Rekonštrukcia kuchyne ZŠ Levočská | MULTI CLUB, s. r. o. | 36477575 | 65 014,45 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012014/2012 | 6.2.2012 | Objednávame si u Vás pohostenie pre členov Klubu dôchodcov na výročnú členskú schôdzu... | Jeleň Pavol - Penzión a Reštaurácia u Jeleňa | 33071241 | 370,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012015/2012 | 6.2.2012 | Objednávame si u Vás tlač Kalendára kultúrnych, športových a spoločenských podujatí na... | Dragannová Anna - dragAnna | 44189885 | 830,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012016/2012 | 8.2.2012 | Objednávame si u Vás vykonanie kontroly a opravy na ÚK systéme v polyfunkčnom objekte na Nám.... | INŠTALA, s. r. o. | 36456331 | 180,00 EUR |
Detail | Zmluva Odberateľská | 271/2011 | 14.2.2012 | odpredaj a kúpa nehnuteľnosti | Orlovská Daniela ..... | ||
Detail | Zmluva Dodávateľská | 22/2012 | 16.2.2012 | Zmluva o budúcej zmluve - vykonanie služby súvisiacej s umeleckou realizáciou diela - dve... | Divadlo Romathan | 31297871 | 3 000,00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 23/2012 | 16.2.2012 | Zmluva o budúcej zmluve o odohraní divadelného predstavenia z repertoáru DAD v rusínskom... | Divadlo Alexandra Duchnoviča Prešov | 00164984 | 1 000,00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 25/2012 | 16.2.2012 | Zmluva o budúcej zmluve o odohraní divadelného predstavenia z repertoáru DAD v rusínskom... | Divadlo Alexandra Duchnoviča Prešov | 00164984 | 1 000,00 EUR |
Detail | Zmluva Odberateľská | 15/2012 | 17.2.2012 | Zmluva o nájme nebytových priestorov - Sklenárske a rámovacie práce a predaj a montáž... | Mgr. Monika Dvorščáková | 46126465 | 3 701,40 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 12/2012 | 17.2.2012 | Kúpna zmluva - odpredaj a kúpa nehnuteľnosti-pozemku | Milan Heretik a Katarína Heretiková | 645,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 02022012 | 20.2.2012 | Fa za nádoby a igelitové sáčky na psie exkrementy. | ekoDEA and Dr.Stefan, s. r. o. | 35919965 | 1 787,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 10120009 | 20.2.2012 | Fa za prevedené stavebné práce na stavbe "Prístavba a prestavba MŠH SĽ" za mesiac 01/2012 | Metrostav SK, a. s. | 35721278 | 59 544,19 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012024 | 20.2.2012 | Fa za pohostenie pre členov KD na výročnú schôdzu. | Pavel Jeleň - Penzión a Reštaurácia u Jeleňa | 33071241 | 370,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012000011 | 20.2.2012 | Fa za - náklady za január 2012 - nebytový priestor Za vodou 4 | OSBD | 31673821 | 18,07 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9000580203 | 20.2.2012 | Fa za poštové služby za obdobie január 2012 | Slovenská pošta, a. s. | 36631124 | 1 008,10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8735188488 | 20.2.2012 | Fa za telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 150,53 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4735188499 | 20.2.2012 | Fa za telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 193,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3735188524 | 20.2.2012 | Fa za služby pevnej siete - Biznis Partner - 01.01.2012-31.01.2012 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 415,52 EUR |