Verejný register odberateľských vzťahov

Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta

Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.

Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 2012026/2012 21.2.2012 Objednávame si u Vás tonery COMCAS, s. r. o. 36494721  531,48 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012027/2012 21.2.2012 Objednávame si u Vás toner COMCAS, s. r. o. 36494721  128,54 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012028/2012 21.2.2012 Objednávame si u Vás toner COMCAS, s. r. o. 36494721  59,40 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 14/2012 22.2.2012 Odborné inžinierské činnosti architekta vo výstavbe Ing. arch. REPKA Radoslav 37680439  600,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 12007 23.2.2012 Fa za dodávku tepelnej energie za mesiac 01/2012 Slobyterm, s. r. o. 31719104  24 724,48 EUR 
Detail Faktúra došlá 9205313 23.2.2012 Fa za linku Profi 2/2012 a Internet Start Net 2/2012 Prvá internetová, s. r. o. 35849487  238,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 9205312 23.2.2012 Fa za Internet Start Multi 2/2012 Prvá internetová, s. r. o. 35849487  17,93 EUR 
Detail Faktúra došlá 2228001328 23.2.2012 Fa za predplatné - SZZ11ZZ Zbierka zákonov SR, ročník 2011 Poradca podnikateľa, s. r. o. 31892503  49,73 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012017 23.2.2012 Fa za prevedenú kontrolu a vyregulovanie systému UK pre polyf. obj. SĽ, Nám. gen. Štefánika INŠTALA NOVÁ, s. r. o. 36483176  216,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 201204 23.2.2012 Fa za vyhotovenie a inštaláciu viacvrstvového komínového telesa, dymovodov, revíznu správu v... Karol Kmeč - KMEKOM 35397616  490,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2/2/12 23.2.2012 Fa za vykonané práce výmeny hlavných ističov - DK, Nám. gen. Štefánika 5 a Dom služieb,... Botko Marián - ELBO 37256874  1 199,78 EUR 
Detail Faktúra došlá 31120053 23.2.2012 Fa - poškodenie vodomera Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. 36500968  48,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 12179 23.2.2012 Fa za núdzové zásobovanie balenou pitnou vodou LIMOŠPES, s. r. o. 1708591  276,48 EUR 
Detail Faktúra došlá 4590194809 23.2.2012 Fa za pohonné hmoty SLOVNAFT, a. s. 31322832  120,92 EUR 
Detail Faktúra došlá 20/02/2012 23.2.2012 Fa za dosku na písací stôl, hranole na lavičky - Matrika + Klub dôchodcov Jozef Vasiľ - DREVOMAT 35396831  251,51 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 100004153 24.2.2012 Úprava práv a povinností zmluvných strán pri ich účasti na doplnkovom dôchodkovom
sporení
STABILITA, d.d.s., a.s. 36718556   
Detail Faktúra došlá FV 120097 28.2.2012 Fa za príslušenstvo k IT COMCAS, s. r. o. 36494721  1 230,50 EUR 
Detail Faktúra došlá FV 120089 28.2.2012 Fa za toner COMCAS, s. r. o. 36494721  128,54 EUR 
Detail Faktúra došlá FV 120096 28.2.2012 Fa za nákup tonerov COMCAS, s. r. o. 36494721  531,48 EUR 
Detail Faktúra došlá FV 120090 28.2.2012 Fa za nákup tonerov COMCAS, s. r. o. 36494721  99,10 EUR 
Nastavenia cookies