Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 412101404 | 2.2.2012 | Fa za vodné a stočné - Nám. gen. Štefánika, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 164,94 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 120130 | 2.2.2012 | Fa za občerstvenie na členskú schôdzu - MsÚ | Daniela Polomčáková - JEDÁLEŇ PALMA | 34312056 | 224,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 12994138 | 2.2.2012 | Fa za predplatné časopisu ŠKOLA 2012 | JurisDat - M.Medlen, Redakcia Škola - MEL | 11821973 | 20,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 008/12 | 2.2.2012 | Fa za 1 pracovnú silu v súvislosti so stravovaním dôchodcov mesta SĽ za 02/2012 | Domov pre seniorov SĽ | 00691798 | 575,50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 007/12 | 2.2.2012 | Fa za obedy dôchodcov mesta SĽ za 01/2012 | Domov pre seniorov SĽ | 00691798 | 2 127,63 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7484908830 | 2.2.2012 | Fa za dodávku a distribúciu elektriny - Levočská 3, Nám. gen. Štefánika 6, Nám. sv.... | Východoslovenská energetika, a. s. | 36211222 | 12 516,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1290000693 | 2.2.2012 | Fa za stravné lístky - MsÚ | VAŠA Slovensko, s. r. o. | 35683813 | 7 033,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20121903 | 2.2.2012 | Fa za publikácie edície "čo má vedieť mzdová účtovníčka" | AJFA+AVIS, s. r. o. | 31602436 | 49,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012010/2012 | 2.2.2012 | Objednávame si u Vás vykonávanie udržiavacích prác a odstraňovanie porúch na vodovodných a... | Slobyterm, s. r. o. | 31719104 | 1 500,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012012/2012 | 2.2.2012 | Objednávame si u Vás propagáciu mesta Stará Lubovna počas Medzinárodného veľtrhu CR - ITF... | MARMON, s. r. o. | 36515469 | 260,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012013/2012 | 2.2.2012 | Objednávame si u Vás vykonanie revízie elektroinštalácie, bleskozvodu spojené s odstránením... | Šiška Marián - EL - ZZ servis | 10772871 | 934,70 EUR |
Detail | Zmluva Odberateľská | Dodatok 5 k zmluve 28/2003 | 1.2.2012 | Dodatok č. 5 k zmluve o nájme nebytových priestorov | Angela Kruková | 35396181 | 540,00 EUR |
Detail | Zmluva Odberateľská | 9/2012 | 1.2.2012 | Zmluva o nájme nebytových priestorov - objekt mestskej tržnice, Popradská 10, SĽ -... | Anna Kupecká | 45960631 | 576,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 32120003 | 30.1.2012 | Fa za práce prevedené vozidlom 2002, PP 726 BU dňa 19. 1. 2012 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 81,37 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 4590189270 | 30.1.2012 | Fa za pohonné hmoty | SLOVNAFT, a. s. | 31322832 | 98,63 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 120015 | 30.1.2012 | Fa za servisné práce | KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, s. r. o. | 31687342 | 480,28 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2011050 | 30.1.2012 | Fa za výkon prác na stavebnú akciu "Dostavba kanalizácie m. č. Podsadek, SĽ" | Segametal Engineering, s. r. o. | 35972921 | 261 314,76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2011050 | 30.1.2012 | Fa za výkon prác na stavebnú akciu "Dostavba kanalizácie m. č. Podsadek, SĽ" | Segametal Engineering, s. r. o. | 35972921 | 261 314,76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2011050 | 30.1.2012 | Fa za výkon prác na stavebnú akciu "Dostavba kanalizácie m. č. Podsadek, SĽ" | Segametal Engineering, s. r. o. | 35972921 | 261 314,76 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 12003 | 30.1.2012 | Fa za vykonané projektové práce pri zmene projektu na vodopravné konanie na stavbu... | UVK ZTI PROJEKT | 14310333 | 100,00 EUR |