Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Zmluva Odberateľská | Dodatok 5 k zmluve 28/2003 | 1.2.2012 | Dodatok č. 5 k zmluve o nájme nebytových priestorov | Angela Kruková | 35396181 | 540,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1201100 | 6.2.2012 | Fa za Support Oracle Database - Standard Edition One | CORA GEO, s. r. o. | 31612989 | 540,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8741157874 | 9.8.2012 | Fa za služby pevnej siete | Slovak Telekom, a. s. | 539,81 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 412101335 | 2.2.2012 | Fa za vodné a stočné - Letná 6, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 538,34 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2011-03-03 | 21.3.2011 | Fa za vyhotovenie a overenie GP | Milan Heretik - Geodet | 34312498 | 536,50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 242010 | 1.3.2011 | Fa za vypracovanie znaleckého posudku objektu býv. Obchodnej akadémie, Nám. sv. Mikuláša 6. | Štupák Ján, Ing. | 33084475 | 536,12 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0742147984 | 10.9.2012 | Fa za služby pevnej siete | Slovak Telekom, a. s. | 535,58 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 5178349036 | 1.10.2012 | Fa za služby mobilnej siete | Orange Slovensko, a. s. | 533,88 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2740162440 | 10.7.2012 | Fa za služby pevnej siete | Slovak Telekom, a. s. | 532,20 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 8743134651 | 15.10.2012 | Fa za služby pevnej siete | Slovak Telekom, a. s. | 531,86 EUR | |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012026/2012 | 21.2.2012 | Objednávame si u Vás tonery | COMCAS, s. r. o. | 36494721 | 531,48 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FV 120096 | 28.2.2012 | Fa za nákup tonerov | COMCAS, s. r. o. | 36494721 | 531,48 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201105019 | 22.2.2011 | Fa za lomový kameň - výber | POĽANA - podielnické družstvo | 36473952 | 529,92 EUR |
Detail | Zmluva Odberateľská | 270/2011 | 19.10.2011 | odpredaj a kúpa nehnuteľnosti | Ladislav Varga | 528,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | FV 120107 | 8.3.2012 | Fa za nákup príslušenstva k IT | COMCAS, s. r. o. | 36494721 | 522,83 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2011011 | 3.2.2011 | Objednávame si u Vás dátove, telekomunikačné zariadenia | COMCAS, s.r.o. | 517,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 110063 | 25.2.2011 | Fa za nákup telefónov NOKIA | COMCAS, s. r. o. | 36494721 | 517,00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 354/2011 | 27.10.2011 | Kúpna zmluva - predmetom je odpredaj a kúpa nehnuteľnosti - pozemku | Mgr. Katarína Tomková | 515,00 EUR | |
Detail | Zmluva Odberateľská | 63/2011 | 13.4.2011 | odpredaj a kúpa nehnuteľností | Anna Tomašková | 513,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 3671201114 | 5.10.2012 | Fa za nákup tonerov - na základe Objednávky č. 2012177/2012 | Versity, a. s. | 508,80 EUR |