Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Objednávka vyšlá | 2012130/2012 | 13.8.2012 | Objednávame si u Vás montáž elektrického napojenia klimatizačných jednotiek v objekte MsÚ,... | Kulik Milan Ing. - PROM-EL | 1 921,68 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2012064 | 11.9.2012 | Fa v zmysle objednávky č. 2012130/2012 za práce - elektrické napojenie klimatizačných... | Ing. Milan KULIK PROM-EL | 1 921,68 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2011014 | 21.3.2011 | Spísanie notárskej zápisnice. | JUDr. Igor Čabra, notársky úrad | 35517751 | 1 920,00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 16/2012 | 13.3.2012 | Kúpna zmluva - odpredaj a kúpa nehnuteľností - pozemkov | Marek Čureja a Paulína Čurejová | 1 870,00 EUR | |
Detail | Zmluva Odberateľská | 278/2012 | 27.11.2012 | Zmluva o nájme nebytových priestorov - Levočská 3, Stará Ľubovňa | PREMIER MANAŽMENT, s. r. o. | 1 856,28 EUR | |
Detail | Zmluva Odberateľská | 148/2011 | 25.5.2011 | Zmluva o nájme nebytových priestorov - Letná 6, SĽ | Darina Spišáková | 37683411 | 1 810,58 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 025-11 | 4.5.2011 | Fa za obedy dôchodcov mesta Stará Ľubovňa za 04-2011 | Domov pre seniorov | 00691798 | 1 805,37 EUR |
Detail | Faktúra došlá | Fa 2010018 | 25.10.2011 | Fa na základe zmluvy o dielo č. 01092011 za vypracovanie zjednodušenej projektovej dokumentácie... | SAPAN, s. r. o. | 44745583 | 1 800,00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 343/2011 | 3.11.2011 | Zmluva o dielo - zhotovenie projektu - Chodník Ul. Mýtna smer Podsadek, SĽ | SAPAN, s. r. o. | 44775583 | 1 800,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 02022012 | 20.2.2012 | Fa za nádoby a igelitové sáčky na psie exkrementy. | ekoDEA and Dr.Stefan, s. r. o. | 35919965 | 1 787,40 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012006/2012 | 18.1.2012 | Objednávame si u Vás nádoby s piktogramom, stĺpiky a igelitové sáčky na psie exkrementy +... | Eko DEA | 35919965 | 1 784,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 013/11 | 3.3.2011 | Fa za obedy dôchodcov mesta SĽ za 02/2011 | Domov pre seniorov | 00691798 | 1 773,04 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 31120275 | 30.7.2012 | Fa za montáž výrezu na vodovodnom potrubí | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 1 758,92 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 1190003445 | 11.7.2011 | Fa za stravné lístky | VAŠA Slovensko, s. r. o. | 35683813 | 1 758,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012/08/07 | 27.8.2012 | Fa za geodetické práce na stavbe "Prístavba a prestavba MŠH SĽ" a overenie GP | Milan Heretik - geodet | 1 754,50 EUR | |
Detail | Zmluva Odberateľská | Dodatok 2 k zmluve 5-2009 | 2.5.2012 | Dodatok 2 k zmluve o nájme a podnájme nebytových priestorov | D.O.M. AG spol. s. r. o. | 36480134 | 1 740,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012/041 | 21.6.2012 | Fa na základe obj. 2012096/2012 za nákup LED osvetlenia a vývod káblu | NOAT, s. r. o. | 1 739,36 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 911 | 1.3.2011 | Fa za obedy dôchodcov 1/2011 | Domov pre seniorov | 00691798 | 1 738,30 EUR |
Detail | Zmluva Odberateľská | Dodatok č. 3 | 1.8.2011 | Dodatok č. 3 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 243/2010 | Helena Duranková - TEZEX | 33075751 | 1 735,20 EUR |
Detail | Zmluva Odberateľská | Dodatok 2 k zmluve 110/2009 | 1.8.2012 | Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 110/2009 - priestory v objekte na Nám.... | Spišská katolícka charita | 1 728,00 EUR |