Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 2012272 | 29.10.2012 | Fa za občerstvenie pre KD pri príležitosti Mesiac úcty k starším 14.10.2012 - na základe... | Pavel Jeleň-Penzión a Reštaurácia u Jeleňa | 360,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 120130 | 2.2.2012 | Fa za občerstvenie na členskú schôdzu - MsÚ | Daniela Polomčáková - JEDÁLEŇ PALMA | 34312056 | 224,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2011018 | 22.2.2011 | Fa za občerstvenie - workshop Fórum Leto 2011 Muszyna - SĽ | Norbert Frank - Euroinf Tatry - Salaš u Franka | 31002463 | 60,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 12179 | 23.2.2012 | Fa za núdzové zásobovanie balenou pitnou vodou | LIMOŠPES, s. r. o. | 1708591 | 276,48 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 23/2012 | 31.7.2012 | Fa za notársky úkon. | JUDr. Darina Sčensná, Notársky úrad | 121,82 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 020812 | 17.8.2012 | Fa za naviac sady pre objekty VN a NN rozvodov - Ing.Buzgo, naviac aktualizované výkresy... | ARDEX pro s. r. o. | 402,95 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 11008 | 25.2.2011 | Fa za naviac práce v zmysle zápisu v stavebnom denníku "Dostavba zimného štadióna -... | Pienstav, a. s. | 00188034 | 17 450,08 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012/010 | 30.7.2012 | Fa za nasledovne prevedené servisné práce na plynovej kotoli RADNICA | Peter Barlík Montáž opravy revízie skúšky | 166,90 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 132/2012 | 10.9.2012 | Fa za náplecníky | W.E.D.Slovakia, spol. s r. o. | 57,50 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2120904 | 25.9.2012 | Fa za nákup Xerox pap. 8Og A4 MAESTRO std. | Zenit, v. o. s. | 288,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | FV 110196 | 26.4.2011 | Fa za nákup výpočtovej techniky - MsÚ | Comcas, s. r. o. | 36494721 | 7 037,44 EUR |
Detail | Faktúra došlá | Fv 120211 | 16.5.2012 | Fa za nákup tovaru | COMCAS, s. r. o. | 703,64 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 3671201061 | 13.8.2012 | Fa za nákup toneru | Versity, a. s. | 117,62 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 110062 | 1.3.2011 | Fa za nákup tonerov do tlačiarni a kopírky - MsÚ | COMCAS, s. r. o. | 36494721 | 144,70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FV 120414 | 9.10.2012 | Fa za nákup tonerov a príslušenstva k IT - na základe Objednávky č. 2012178/2012 | COMCAS, s. r. o. | 1 400,82 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 3671201114 | 5.10.2012 | Fa za nákup tonerov - na základe Objednávky č. 2012177/2012 | Versity, a. s. | 508,80 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | FV 120096 | 28.2.2012 | Fa za nákup tonerov | COMCAS, s. r. o. | 36494721 | 531,48 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FV 120090 | 28.2.2012 | Fa za nákup tonerov | COMCAS, s. r. o. | 36494721 | 99,10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FV 120293 | 30.7.2012 | Fa za nákup tonerov | COMCAS, s. r. o. | 298,29 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 3671201085 | 28.8.2012 | Fa za nákup tonerov | Versity, a. s. | 3 417,60 EUR |