Verejný register odberateľských vzťahov

Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta

Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.

Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 3671201084 28.8.2012 Fa za nákup tonera Versity, a. s.   269,21 EUR 
Detail Faktúra došlá 110063 25.2.2011 Fa za nákup telefónov NOKIA COMCAS, s. r. o. 36494721  517,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1290002719 4.6.2012 Fa za nákup stravných lístkov - Msú VAŠA Slovensko, s. r. o.   7 385,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 1290003694 2.8.2012 Fa za nákup stravných lístkov VAŠA Slovensko, s. r. o.   8 088,64 EUR 
Detail Faktúra došlá FA1102007416 12.3.2012 Fa za nákup rolovaných utierok. Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.   178,33 EUR 
Detail Faktúra došlá FA 1102008674 8.3.2012 Fa za nákup rolovaných utierok Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.   259,92 EUR 
Detail Faktúra došlá 201204819 25.9.2012 Fa za nákup reklamných predmetov s logom mesta Stará Ľubovňa - na základe Obj. 2012127/2012 IMI Trade, s. r. o.   962,52 EUR 
Detail Faktúra došlá FV 120107 8.3.2012 Fa za nákup príslušenstva k IT COMCAS, s. r. o. 36494721  522,83 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012078 28.5.2012 Fa za nákup pracovných prostriedkov DMZ SLOVAKIA, s. r. o.   879,96 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012057 3.5.2012 Fa za nákup pracovného náradia DMZ SLOVAKIA, s. r. o.   349,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 4590227851 11.6.2012 Fa za nákup pohonných hmôt SLOVNAFT, a. s.   58,98 EUR 
Detail Faktúra došlá 4590256116 25.9.2012 Fa za nákup pohonných hmôt SLOVNAFT, a. s.   122,14 EUR 
Detail Faktúra došlá 4590262831 17.10.2012 Fa za nákup pohonných hmôt SLOVNAFT, a. s.   58,87 EUR 
Detail Faktúra došlá FV 2012100 2.8.2012 Fa za nákup pečiatok Ing. Peter Kollár - IP COMP   37,92 EUR 
Detail Faktúra došlá Fa FV 120348 27.8.2012 Fa za nákup PC COMCAS, s. r. o.   3 508,87 EUR 
Detail Faktúra došlá Fa 2120609 22.6.2012 Fa za nákup papiera Zenit, v. o. s.   288,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 12050318 4.6.2012 Fa za nákup ovocia - Ľubovnianske hry TIS, v. o. s.   119,05 EUR 
Detail Faktúra došlá 2120510 29.5.2012 Fa za nákup kancelárskych potrieb pre potreby MsÚ Zenit, v. o. s.   208,16 EUR 
Detail Faktúra došlá Fa 2120714 30.7.2012 Fa za nákup kancelárskych potrieb pre potreby MsÚ Zenit, v. o. s.   400,67 EUR 
Detail Faktúra došlá 2120104 18.1.2012 Fa za nákup kancelárskych potrieb - MsÚ Zenit, v. o. s. 31719058  408,40 EUR 
Nastavenia cookies