Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | FV 110037 | 14.4.2011 | Fa za pracovnú obuv | Peter Vranovský - VRAP | 33079030 | 87,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FV 120017 | 30.3.2012 | Fa za pracovné prostriedky a pracovný odev | ŠTELKA, s. r. o. | 50,68 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | FV 120002 | 30.1.2012 | Fa za pracovné pomôcky a pracovný odev - Dobrovoľnícke práce | ŠTELKA, s. r. o. | 36511714 | 49,90 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2011059 | 29.4.2011 | Fa za pracovné náradie pre menšie obecné služby | DMZ SLOVAKIA, s. r. o. | 36445207 | 540,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2011060 | 29.4.2011 | Fa za pracovné nárade pre menšie obecné služby | DMZ SLOVAKIA, s. r. o. | 36445207 | 999,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20112277 | 30.6.2011 | Fa za práce vykonané spoločnosťou EKOS - akcia "Orez stromov na starom cintoríne v meste SĽ" | EKOS, s. r. o. | 36168475 | 2 000,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | F 110173 | 7.7.2011 | Fa za práce vykonané na stavbe "Úprava časti MK Ul. Vansovej od ul. Okružnej, SĽ" | Ing. Milan Štupák - IVS | 10769676 | 21 417,62 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FV 20120024 | 12.3.2012 | Fa za práce vykonané motorovým vozidlom. | Slobyterm, s. r. o. | 31719104 | 86,92 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FV 20120047 | 24.4.2012 | Fa za práce vykonané motorovým vozidlom - nakladanie a odvoz odpadu | Slobyterm, s. r. o. | 199,20 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 20124265 | 27.8.2012 | Fa za práce v parku na Nám. sv. Mikuláša v SĽ (osadenie vodomernej šachty) | Verejnoprospešné služby, p. o. | 351,60 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 32120003 | 30.1.2012 | Fa za práce prevedené vozidlom 2002, PP 726 BU dňa 19. 1. 2012 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 81,37 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 20124332 | 13.11.2012 | Fa za práce plošinou - elektromontážne práce (úprava stožiara, demontáž a montáž V.O.) | Verejnoprospešné služby | 244,01 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | FV 110032 | 11.5.2011 | Fa za práce naviac v zmysle objednávky č. 2011063/2011 | Pienstav, a. s. | 00188034 | 9 882,35 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FV 120084 | 4.9.2012 | Fa za práce naviac v rámci stavby "Revitalizácia verejných priestranstiev v centrálnej zóne... | PIENSTAV, a. s. | 10 814,06 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 25120001 | 3.4.2012 | Fa za práce na revitalizácii nespevnených ciest v poľnohospodárskej pôde. | NetBuilding Slovakia, s. r. o. | -80,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 010/2012 | 3.4.2012 | Fa za práce na revitalizácii lesných ciest a zvážnych liniek, na revitalizácii eróoznych... | NetBuilding Slovakia, s. r. o. | 851,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 20124331 | 13.11.2012 | Fa za práce na mestskom rozhlase | Verejnoprospešné služby | 49,63 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | Fa 041-2011 | 9.1.2012 | Fa za práce a služby na realizácii 2.kola programu "Revitalizácia krajiny a integrovaného... | NetBuilding Slovakia, s. r. o. | 43780610 | 2 199,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 009/2012 | 3.4.2012 | Fa za práce a služby na realizácii 2. kola programu "Revitalizácia krajiny a integrovaného... | NetBuilding Slovakia, s. r. o. | 16 259,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | CEN/1896/2012 | 30.7.2012 | Fa za potvrdenie identifikačného údaja ŠFRB | Prima banka Slovensko, a. s. | 6,00 EUR |