Verejný register odberateľských vzťahov

Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta

Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.

Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá FV 110037 14.4.2011 Fa za pracovnú obuv Peter Vranovský - VRAP 33079030  87,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FV 120017 30.3.2012 Fa za pracovné prostriedky a pracovný odev ŠTELKA, s. r. o.   50,68 EUR 
Detail Faktúra došlá FV 120002 30.1.2012 Fa za pracovné pomôcky a pracovný odev - Dobrovoľnícke práce ŠTELKA, s. r. o. 36511714  49,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011059 29.4.2011 Fa za pracovné náradie pre menšie obecné služby DMZ SLOVAKIA, s. r. o. 36445207  540,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011060 29.4.2011 Fa za pracovné nárade pre menšie obecné služby DMZ SLOVAKIA, s. r. o. 36445207  999,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20112277 30.6.2011 Fa za práce vykonané spoločnosťou EKOS - akcia "Orez stromov na starom cintoríne v meste SĽ" EKOS, s. r. o. 36168475  2 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá F 110173 7.7.2011 Fa za práce vykonané na stavbe "Úprava časti MK Ul. Vansovej od ul. Okružnej, SĽ" Ing. Milan Štupák - IVS 10769676  21 417,62 EUR 
Detail Faktúra došlá FV 20120024 12.3.2012 Fa za práce vykonané motorovým vozidlom. Slobyterm, s. r. o. 31719104  86,92 EUR 
Detail Faktúra došlá FV 20120047 24.4.2012 Fa za práce vykonané motorovým vozidlom - nakladanie a odvoz odpadu Slobyterm, s. r. o.   199,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 20124265 27.8.2012 Fa za práce v parku na Nám. sv. Mikuláša v SĽ (osadenie vodomernej šachty) Verejnoprospešné služby, p. o.   351,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 32120003 30.1.2012 Fa za práce prevedené vozidlom 2002, PP 726 BU dňa 19. 1. 2012 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.   81,37 EUR 
Detail Faktúra došlá 20124332 13.11.2012 Fa za práce plošinou - elektromontážne práce (úprava stožiara, demontáž a montáž V.O.) Verejnoprospešné služby   244,01 EUR 
Detail Faktúra došlá FV 110032 11.5.2011 Fa za práce naviac v zmysle objednávky č. 2011063/2011 Pienstav, a. s. 00188034  9 882,35 EUR 
Detail Faktúra došlá FV 120084 4.9.2012 Fa za práce naviac v rámci stavby "Revitalizácia verejných priestranstiev v centrálnej zóne... PIENSTAV, a. s.   10 814,06 EUR 
Detail Faktúra došlá 25120001 3.4.2012 Fa za práce na revitalizácii nespevnených ciest v poľnohospodárskej pôde. NetBuilding Slovakia, s. r. o.   -80,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 010/2012 3.4.2012 Fa za práce na revitalizácii lesných ciest a zvážnych liniek, na revitalizácii eróoznych... NetBuilding Slovakia, s. r. o.   851,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20124331 13.11.2012 Fa za práce na mestskom rozhlase Verejnoprospešné služby   49,63 EUR 
Detail Faktúra došlá Fa 041-2011 9.1.2012 Fa za práce a služby na realizácii 2.kola programu "Revitalizácia krajiny a integrovaného... NetBuilding Slovakia, s. r. o. 43780610  2 199,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 009/2012 3.4.2012 Fa za práce a služby na realizácii 2. kola programu "Revitalizácia krajiny a integrovaného... NetBuilding Slovakia, s. r. o.   16 259,00 EUR 
Detail Faktúra došlá CEN/1896/2012 30.7.2012 Fa za potvrdenie identifikačného údaja ŠFRB Prima banka Slovensko, a. s.   6,00 EUR 
Nastavenia cookies