Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 0724090035 | 9.3.2011 | Fa - poplatky za telefón | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 163,94 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2724090033 | 9.3.2011 | Fa - poplatky za telefón | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 131,48 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 6724090039 | 9.3.2011 | Fa - poplatky za telefón | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 409,96 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1190001314 | 8.3.2011 | Fa za stravné lístky - MsÚ | VAŠA Slovensko, s. r. o. | 35683813 | 4 859,21 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2128001814 | 8.3.2011 | Fa za predplatné - Zbierka zákonov SR - nedoplatok | Poradca podnikateľa, s. r . o. | 31592503 | -42,22 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 411102917 | 8.3.2011 | Fa za vodné a stočné - Letná 6, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 618,53 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7237005501 | 8.3.2011 | Fa za opakovanú dodávku zemného plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 4 407,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7237005342 | 8.3.2011 | Fa za opakovanú dodávku zemného plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 288,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2011034 | 8.3.2011 | Objednávame si u Vás spotrebný materiál pre VT pre MsÚ | COMCAS, s. r. o. | 36494721 | 649,57 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2011035 | 8.3.2011 | Objednávame si u Vás tonery pre Matriku MsÚ | COMCAS, s. r. o. | 36494721 | 228,94 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2011009 | 8.3.2011 | Fa za čistiace prostriedky pre MsÚ | HEGDAG, s. r. o. | 36464724 | 128,62 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2011036 | 8.3.2011 | Objednávame si u Vás opravu tlačiarne-kopírky a toner pre Spoločný stavebný úrad v SĽ | COMCAS, s. r. o. | 36494721 | 99,42 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | dodatok č. 1 k 11/2011 | 8.3.2011 | Doplnok k mandatnej zmluve | LEGAL TENDER s. r. o. | 45 672 911 | 3 000,00 EUR |
Detail | Zmluva Odberateľská | 36/2011 | 7.3.2011 | Odpredaj a kúpa nehnuteľností | Karol Sivoň – TRANSIT TRUCK | 42 296,00 EUR | |
Detail | Objednávka vyšlá | 2011033 | 3.3.2011 | Objednávame si u Vás vykonanie udržiavacích prác vstupnej chodby objektu č. 12 na Nám. sv.... | Rinkovský Milan | 33068135 | 3 000,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2027110087 | 3.3.2011 | Fa za stravu - 18.02.2011 | SOREA, s. r. o. | 31339204 | 200,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2027110088 | 3.3.2011 | Fa za ubytovanie - 18.02.2011 - 19. 02. 2011 | Sorea, s. r. o. | 31339204 | 29,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20110016 | 3.3.2011 | Fa za prebíjanie kanalizácie krtkom - ZUŠ, Družba | Slobyterm, s. r. o. | 31719104 | 334,45 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 013/11 | 3.3.2011 | Fa za obedy dôchodcov mesta SĽ za 02/2011 | Domov pre seniorov | 00691798 | 1 773,04 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 012/11 | 3.3.2011 | Fa za pracovnú silu - stratovanie dôchodcov - za mesiac 03/2011 | Domov pre seniorov | 00691798 | 575,50 EUR |