Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 7723071766 | 1.3.2011 | Fa - poplatky za telefón | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 167,75 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 110062 | 1.3.2011 | Fa za nákup tonerov do tlačiarni a kopírky - MsÚ | COMCAS, s. r. o. | 36494721 | 144,70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20110325 | 1.3.2011 | Fa za vývoz a zneškodňovanie odpadov | EKOS, s. r. o. | 36168475 | 226,95 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 22011 | 1.3.2011 | Fa za maliarske práce - Dom kultúry, Nám. gen. Štefánika 5, SĽ | Peter Pečarka | 37169084 | 142,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 11030279 | 1.3.2011 | Fa za výkon funkcie technika požiarnej ochrany za mesiac február 2011 | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 215,10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 12011 | 1.3.2011 | Fa za montáž a dodávku plávajúcej podlahy - Dom kultúry, Nám. gen. Štefánika 5, SĽ | Peter Pečarka | 37169084 | 630,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 242010 | 1.3.2011 | Fa za vypracovanie znaleckého posudku objektu býv. Obchodnej akadémie, Nám. sv. Mikuláša 6. | Štupák Ján, Ing. | 33084475 | 536,12 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2009 | 1.3.2011 | Fa za členské príspekvy | Združenie náčelníkov obecných a mestských polícií | 37809407 | 100,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2011005 | 1.3.2011 | Fa za vypracovanie energetických certifikátov | ENECO, s. r. o. | 36468002 | 7 849,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1002006887 | 1.3.2011 | Fa za hygienické potreby - MsÚ | Hagleinter Hygiene Slovensko, s. r. o. | 35840790 | 458,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7100966225 | 1.3.2011 | Fa za poštové a telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 495,12 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2240002815 | 1.3.2011 | Fa za elektrickú energiu | Východoslovenská energetika, a. s. | 12 659,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2011002 | 1.3.2011 | Fa za vypracovanie "Lekárskych nálezov" pre klientov umiestnených v Domove pre seniorov v SĽ | MEDIKDOM, s. r. o. - MUDr. Mária Hovanová | 45698007 | 390,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 911 | 1.3.2011 | Fa za obedy dôchodcov 1/2011 | Domov pre seniorov | 00691798 | 1 738,30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2240002824 | 1.3.2011 | Fa za spotrebu elektrickej energie - MsÚ | Východoslovenská energetika, a. s. | 3 126,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 6300143362 | 1.3.2011 | Fa za odber zemného plynu - MsÚ | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 4 675,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 6300091759 | 1.3.2011 | Fa za odber zemného plynu - MsÚ | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 288,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 6300163866 | 1.3.2011 | Fa za odber zemného plynu - MsÚ | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 16,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1190000720 | 1.3.2011 | Fa za stravné lístky zamestnancov MsÚ | Vaša Slovensko, s. r. o. | 35683813 | 5 124,48 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2011003 | 1.3.2011 | Účasť na veľtrhu Slovakiatour | MARMON, s. r. o. | 36515469 | 260,00 EUR |