Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 411101542 | 3.3.2011 | Fa za vodné a stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 53,71 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 411101548 | 3.3.2011 | Fa za vodné a stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 33,58 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 411101549 | 3.3.2011 | Fa za vodné a stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 69,37 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 411101551 | 3.3.2011 | Fa za vodné a stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 13,43 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 411101443 | 3.3.2011 | Fa za vodné a stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 136,51 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 411101450 | 3.3.2011 | Fa za vodné a stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 2,23 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 411101477 | 3.3.2011 | Fa za vodné a stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 255,12 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 3012011 | 3.3.2011 | Fa za tlač Kalendára kultúrnych, športových a spoločenských podujatí na rok 2011. | Dragannová Anna - dragAnna | 44189885 | 830,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 112010131 | 3.3.2011 | Fa za Ohňostroj - Silvester 2010 | Pyrotechnics Activities, s. r. o. | 36205095 | 1 328,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20105323 | 3.3.2011 | Fa za vývoz a zneškodnenie odpadov | EKOS, s. r. o. | 36168475 | 214,01 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2011012 | 2.3.2011 | Fa za vypracovanie lekárských nálezov odkázanosti na sociálnu službu pre 15 klientov Domova... | MEDIKDOM, s. r. o. - MUDr. Mária Hovanová | 45698007 | 225,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2011/03/01 | 2.3.2011 | Fa za vytýčenie hranice pozemku rybníka Vengliska a zamerania oporného múru (p. Filičko) | Milan Heretik - Geodet | 34312498 | 180,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 02/2011 | 2.3.2011 | Fa za vykonané inžinierske činnosti v mesiaci február 2011 | Anton Novák - inžinierska a realitná kancelária | 43367518 | 812,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1101008 | 2.3.2011 | Fa za vizitky | EXO TECHNOLOGIES, s. r. o. | 36485161 | 102,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 109860577 | 2.3.2011 | Fa - poplatky za telefón | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 153,83 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20110045 | 2.3.2011 | Fa za vývoz a zneškodnenie odpadov | EKOS, s. r. o. | 36168475 | 724,59 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 53493774 | 2.3.2011 | Fa za predplatné - úplné znenia zákonov | Poradca, s. r. o. | 36371271 | 25,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7411846214 | 2.3.2011 | Nedoplatok za plyn - MsÚ | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 7 318,84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7446053732 | 2.3.2011 | Preplatok za plyn - MsÚ | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | -3 979,57 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2442009 | 2.3.2011 | Prenájom pozemku | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | 18,84 EUR |