Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 4080211 | 25.2.2011 | Fa za grafickú prípravu a tlač letákov - Slovenské kráľovské mestá | Marek Kollár - firma RICON | 37239945 | 191,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 12011 | 25.2.2011 | Fa za dychovú hudbu - kladenie vencov - Dom kultúry | Dychová hudba Ľubovnianka | 31944469 | 100,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 10022 | 25.2.2011 | Fa za Web hosting - STANDARD doména | Netix Solutions, s. r. o. | 43783627 | 72,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 511357938 | 25.2.2011 | Fa - mesačný poplatok - MOI Nonstop - 36m | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 27,84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5113828126 | 25.2.2011 | Fa - mesačný poplatok - volania vštky siete 200 - OW TV 180 - promo | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 25,99 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 511375813 | 25.2.2011 | Fa - mesačný poplatok - náhradný telefón, Orange World 2000, Správy všetky siete 400,... | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 100,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 411102542 | 25.2.2011 | Fa za vodné a stočné - Levočská 3, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 135,16 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 411102819 | 25.2.2011 | Fa za vodné a stočné - Nám. sv. Mikuláša 22, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 41,24 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 411102817 | 25.2.2011 | Fa za vodné a stočné - Obchodná, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 68,74 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 411102816 | 25.2.2011 | Fa za vodné a stočné - Nám. gen. Štefánika 5, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 100,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 411102810 | 25.2.2011 | Fa za vodné a stočné - Nám. gen. Štefánika, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 144,32 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 411102669 | 25.2.2011 | Fa za vodné a stočné - Továrenská 1111/14, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 58,96 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 411102549 | 25.2.2011 | Fa za vodné a stočné - Nám. sv. Mikuláša 21, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 2,29 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2011030 | 25.2.2011 | Objednávame si u Vás zber, prepravu a zneškodňovanie zmesových komunálnych odpadov od... | EKOS, s. r. o. | 36168475 | 279 000,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2011000013 | 25.2.2011 | Fa - prevádzka, údržba, oprava | Okresné stavebné bytové družstvo | 31673821 | 20,07 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20110202 | 25.2.2011 | Fa za vyhotovenie gemotrického plánu | Heretik Milan - Geodet | 34312498 | 568,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 92011 | 25.2.2011 | Fa za vytyčovací náčrt pre projekt "Centrum sociálnych služieb SĽ" | Geodézia A-D | 87,50 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 4011 | 25.2.2011 | Fa za revíziu a nastavenie zabezpečovacieho systému | Security Equipment | 10770071 | 150,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20110385 | 25.2.2011 | Fa za zrealizované vývozy odpadu | EKOS, s. r. o. | 36168475 | 23 130,95 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 72011 | 25.2.2011 | Fa za znalecký posudok | Ing. Jozef Arendáč | 34312544 | 269,50 EUR |