Verejný register odberateľských vzťahov

Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta

Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.

Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2/2011 16.11.2011 Fa za vykonané práce - stavebný dozor na základe Zmluvy o dielo stavebný dozor zo dňa 7. 4.... Vladimír Harman   3 700,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FV 110108 16.11.2011 Fa za stavebné práce v zmysle zmluvy SCH-2601/2010-MSL a dodatok č. 1 na stavbe "16 b. j. D4... PIENSTAV, a. s. 00188034  66 772,33 EUR 
Detail Faktúra došlá 1111183 23.11.2011 Fa za dodanie obytnej jednotky. TAVEX, s. r. o. 31660525  8 990,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FV 110380 28.11.2011 Fa za vykonanie udržiavacích prác na predmetu nájmu - nebytových priestorov na Nám. sv.... Mária Vyšovská - MARIANNA 33077681  7 261,40 EUR 
Detail Faktúra došlá FV 110114 2.12.2011 Fa v zmysle zmluvy Dodatku č. 2 Zmluvy o dielo 8/88 "Dostavba zimného štadióna - tréningová... PIENSTAV, a. s. 00188034  23 123,78 EUR 
Detail Faktúra došlá FV 110113 2.12.2011 Fa v zmysle zmluvy Dodatku č. 2 Zmluvy o dielo 8/88 "Dostavba zimného štadióna - tréningová... PIENSTAV, a. s. 00188034  78 581,95 EUR 
Detail Faktúra došlá 060-11 2.12.2011 Fa za obedy dôchodcov mesta SĽ za 11/2011 Domov pre seniorov SĽ 00691798  2 155,53 EUR 
Detail Faktúra došlá FA11 200594 2.12.2011 Fa za výmenu pneumatík a diskov - ŠKODA SUPER B Ľubomír Dlugolinský - ALD MOBIL 10769625  1 568,06 EUR 
Detail Faktúra došlá FA11 200593 2.12.2011 Fa za opravu automobilu MsP Ľubomír Dlugolinský - ALD MOBIL 10769625  1 625,39 EUR 
Detail Faktúra došlá 1190005703 5.12.2011 Fa za stravné lístky - MsÚ VAŠA Slovensko, s. r. o. 35683813  9 558,66 EUR 
Detail Faktúra došlá 1111018 5.12.2011 Fa za softwarovú licenciu CORA GEO, s. r. o. 31612989  2 856,72 EUR 
Detail Faktúra došlá 20114781 5.12.2011 Fa za vykonanie prác v oblasti starostlivosti o verejnú zeleň mesta SĽ. EKOS, s. r. o. 36168475  3 960,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FV 110112 6.12.2011 Fa za stavebné práce v zmysle zmluvy SCH-2601/2010-MSL a dod. č. 1 na stavbe "16 b.j. D4 sídl.... PIENSTAV, a. s. 00188034  60 631,18 EUR 
Detail Faktúra došlá 3110025483 6.12.2011 Ročný prístup - EPI Právny systém S-EPI, s. r. o. 36014991  1 313,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 7212350297 7.12.2011 Fa za opakovanú dodávku zemného plynu - Levočská 3, Nám. sv. Mikuláša 2, Budovateľská 22,... Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256  4 526,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20111001 7.12.2011 Fa za vypracovanie architektonickej štúdie "Námestie gen. Štefánika - Viacúčelový park" RG ATELIÉR, s. r. o. 45271011  3 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FV 110086 7.12.2011 Fa za stavebné práce na stavbe "16 b.j. D4 sídl. Východ, SĽ" PIENSTAV, a. s. 00188034  24 618,06 EUR 
Detail Faktúra došlá FV 110093 7.12.2011 Fa v zmysle zmluvy Dod. č. 2 Zmluvy o dielo 8/88 zo dňa 10.11.1988 "Dostavba zimného štadióna... PIENSTAV, a. s. 00188034  23 646,97 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011311 7.12.2011 Fa za podanie stravy dňa 24. 09. 2011 počas ĽJ 2011. Mary Ann Gurega 37681737  1 375,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011004 7.12.2011 Fa za vystúpenie Lukáša Adamca s kapelou dňa 24. 09. 2011 v rámci XX. ročníka ĽJ. Bee Production, s. r. o. 46349910  1 580,00 EUR 
Nastavenia cookies