Verejný register odberateľských vzťahov

Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta

Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.

Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 21106001 30.6.2011 Fa za vykonané auditorské služby M.V.O. audit, s. r. o. 35833173  2 975,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 034/11 1.7.2011 Fa za obedy dôchodcov mesta SĽ za 06/2011 Domov pre seniorov SĽ 00691798  2 311,65 EUR 
Detail Faktúra došlá O-2011/043 1.7.2011 Fa za vypracovanie energetických certifikátov objektov ENECO, s. r. o. 364 68 002  7 799,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20112054 7.7.2011 Fa na základe objednávky na rok 2011 za vykonanie prác v oblasti starostlivosti o verejnú... EKOS, s. r. o. 36168475  46 394,92 EUR 
Detail Faktúra došlá 20110601 7.7.2011 Fa za vypracovanie polohopisného a výškopisného zamerania Nám. sv. Mikuláša, Nám. gen.... RG ATELIÉR, s. r. o. 45271011  5 714,40 EUR 
Detail Faktúra došlá Fa 1190003069 7.7.2011 Fa za stravné lístky - MsÚ VAŠA Slovensko, s. r. o. 35683813  7 385,28 EUR 
Detail Faktúra došlá FV 20110076 7.7.2011 Fa za bágrovanie a vyrovnávanie terénu v mestskej časti Podsadek - protipovodňové opatrenia SLOBYTERM, s. r. o. 31719104  2 843,12 EUR 
Detail Faktúra došlá FV 110048 7.7.2011 Fa v zmysle zmluvy Dodatok č. 2 Zmluva o dielo 8/88 zo dňa 10.11.1988 - "Dostavba zimného... PIENSTAV, a. s. 00188034  21 625,09 EUR 
Detail Faktúra došlá F 110173 7.7.2011 Fa za práce vykonané na stavbe "Úprava časti MK Ul. Vansovej od ul. Okružnej, SĽ" Ing. Milan Štupák - IVS 10769676  21 417,62 EUR 
Detail Faktúra došlá 1190003445 11.7.2011 Fa za stravné lístky VAŠA Slovensko, s. r. o. 35683813  1 758,40 EUR 
Detail Faktúra došlá ES2011-035 11.7.2011 Fa v zmysle Zmluvy o dielo zo dňa 06. 10. 2010 za prevedené práce v období od 1. 1. 2011 do 04.... EKOSTAV SLOVAKIA, s. r. o. 36395463  345 836,63 EUR 
Detail Faktúra došlá 9000538041 12.7.2011 Fa za poštové služby za obdobie jún 2011 Slovenská pošta, a. s. 36631124  1 038,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 20112859 13.7.2011 Fa za skutočne zrealizované vývozy za mesiac jún 2011 EKOS, s. r. o. 36168475  24 911,70 EUR 
Detail Faktúra došlá FV 110052 1.8.2011 Fa v zmysle zmluvy č. 334/2010 "Revitalizácia verejných priestranstiev v centrálnej zóne mesta... PIENSTAV, a. s. 00188034  289 371,96 EUR 
Detail Faktúra došlá Fa 7437600251 1.8.2011 Fa za elektrinu Východoslovenská energetika, a. s. 36211222  12 659,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7437600252 1.8.2011 Fa za elektrinu Východoslovenská energetika, a. s. 36211222  3 246,00 EUR 
Detail Faktúra došlá Fa 1190003741 1.8.2011 Fa za stravné lístky. VAŠA Slovensko, s. r. o. 35683813  10 550,40 EUR 
Detail Faktúra došlá FV 110064 2.8.2011 Fa v zmysle objednávky č. 2011144/2011 - naviac práce "Revitalizácia verejných priestranstiev... PIENSTAV, a. s. 00188034  13 671,26 EUR 
Detail Faktúra došlá F 110235 16.8.2011 Fa na základe zmluvy o dielo č. 09/2009 za práce vykonané na stavbe "Úprava časti MK ul.... Ing. Milan Štupák - IVS 10769676  13 506,83 EUR 
Detail Faktúra došlá 9000543783 16.8.2011 Fa za poštové služby za júl 2011 Slovenská pošta, a. s. 36631124  1 014,50 EUR 
Nastavenia cookies