Verejný register odberateľských vzťahov

Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta

Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.

Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2011-04-04 29.4.2011 Fa za vyhotovenie a overenie GP Milan Heretik - Geodet 34312498  366,50 EUR 
Detail Faktúra došlá FV 110027 29.4.2011 Fa v zmysle obj. č. 2010257/2010 za práce naviac pri posune chodníka o 1 m k bytovému domu Orava Pienstav, a. s. 00188034  4 709,51 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011026 29.4.2011 Fa za dodávku tovaru Tomáš Dinis 31280641  259,68 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011060 29.4.2011 Fa za pracovné nárade pre menšie obecné služby DMZ SLOVAKIA, s. r. o. 36445207  999,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011059 29.4.2011 Fa za pracovné náradie pre menšie obecné služby DMZ SLOVAKIA, s. r. o. 36445207  540,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 4590112886 29.4.2011 Fa za pohonné hmoty SLOVNAFT, a. s. 31322832  58,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 411107404 29.4.2011 Fa za vodné a stočné - Nám. sv. Mikuláša 21, SĽ Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. 36500968  4,58 EUR 
Detail Faktúra došlá 411107397 29.4.2011 Fa za vodné a stočné - Levočská 3 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. 36500968  80,18 EUR 
Detail Faktúra došlá 411107389 29.4.2011 Fa za vodné a stočné - Nám. sv. Mikuláša 2 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. 36500968  27,49 EUR 
Detail Faktúra došlá 411107387 29.4.2011 Fa za vodné a stočné - Obchodná Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. 36500968  73,31 EUR 
Detail Faktúra došlá 411107386 29.4.2011 Fa za vodné a stočné - Nám. gen. Štefánika 5, SĽ Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. 36500968  68,74 EUR 
Detail Faktúra došlá 411107380 2.5.2011 Fa za vodné a stočné - Nám. gen. Štefánika, SĽ Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. 36500968  96,22 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011-04-05 2.5.2011 Fa za vyhotovenie a overenie GP Milan Heretik - Geodet 34312498  196,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 7417653263 4.5.2011 Fa za elektrinu Východoslovenská energetika, a. s. 36211222  12 659,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7417653264 4.5.2011 Fa za elektrinu Východoslovenská energetika, a. s. 36211222  3 126,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 025-11 4.5.2011 Fa za obedy dôchodcov mesta Stará Ľubovňa za 04-2011 Domov pre seniorov 00691798  1 805,37 EUR 
Detail Faktúra došlá 1190002291 4.5.2011 Fa za stravné lístky VAŠA Slovensko, s. r. o. 35683813  8 440,32 EUR 
Detail Faktúra došlá FV 110032 11.5.2011 Fa za práce naviac v zmysle objednávky č. 2011063/2011 Pienstav, a. s. 00188034  9 882,35 EUR 
Detail Faktúra došlá FV11 64 11.5.2011 Fa za automobil ŠKODA SUPERB Ľ. Dlugolinský - ALD MOBIL 10769625  39 349,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011086 11.5.2011 Fa za divadelné predstavenie RND "Nesladím" Agentúra RND, s. r. o. 35717076  2 820,00 EUR 
Nastavenia cookies