Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
Typ
![]() |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 53493774 | 2.3.2011 | Fa za predplatné - úplné znenia zákonov | Poradca, s. r. o. | 36371271 | 25,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7411846214 | 2.3.2011 | Nedoplatok za plyn - MsÚ | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 7 318,84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7446053732 | 2.3.2011 | Preplatok za plyn - MsÚ | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | -3 979,57 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2442009 | 2.3.2011 | Prenájom pozemku | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | 18,84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1432007 | 2.3.2011 | Prenájom pozemku | Imrich Kučkovský | 161,42 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 11010002 | 2.3.2011 | Zmluvný a pozáručný servis databanky | Init, s. r. o. | 36201570 | 215,06 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1101043 | 2.3.2011 | Metodiská podpora modulov | CORA GEO, s. r. o. | 31612989 | 21,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 01/2011 | 2.3.2011 | Fa za vykonané inžinierske činnosti | Novák Anton - inžinierska a realitná kancelária | 43367518 | 812,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 11410917 | 2.3.2011 | Fa zapredplatné odborného časopisu | VERLAG DASHOFER-vydavateľstvo Žilina | 35730129 | 52,34 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4590085323 | 2.3.2011 | Fa za pohonné hmoty | SLOVNAFT, a. s. | 31322832 | 38,56 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 42011 | 2.3.2011 | Fa za vypracovanie geometrického plánu | Demura Jozef - Geodézia SL | 40320499 | 125,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2011001 | 2.3.2011 | Fa za čistiace prostriedky - MsÚ | HEGDAG, s. r. o. drogéria | 36464724 | 90,79 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1511 | 2.3.2011 | Fa za výpis z pamäti udalosti elektrickej zabezpečovacej signalizácie za mesiac január 2011 | Security Equipment | 10770071 | 22,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2110110 | 2.3.2011 | Fa za xerox-kancelársky papier - MsÚ | ZENIT, v. o. s. | 31719058 | 67,39 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2110108 | 2.3.2011 | Fa za kancelárske potreby - MsÚ | ZENIT, v. o. s. | 31719058 | 369,66 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7206935022 | 2.3.2011 | Fa za dodávku zemného plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 288,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7206935184 | 2.3.2011 | Fa za dodávku zemného plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 4 013,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2027110087 | 3.3.2011 | Fa za stravu - 18.02.2011 | SOREA, s. r. o. | 31339204 | 200,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2027110088 | 3.3.2011 | Fa za ubytovanie - 18.02.2011 - 19. 02. 2011 | Sorea, s. r. o. | 31339204 | 29,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20110016 | 3.3.2011 | Fa za prebíjanie kanalizácie krtkom - ZUŠ, Družba | Slobyterm, s. r. o. | 31719104 | 334,45 EUR |