Verejný register odberateľských vzťahov

Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta

Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.

Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 53493774 2.3.2011 Fa za predplatné - úplné znenia zákonov Poradca, s. r. o. 36371271  25,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 7411846214 2.3.2011 Nedoplatok za plyn - MsÚ Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256  7 318,84 EUR 
Detail Faktúra došlá 7446053732 2.3.2011 Preplatok za plyn - MsÚ Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256  -3 979,57 EUR 
Detail Faktúra došlá 2442009 2.3.2011 Prenájom pozemku Slovenský pozemkový fond 17335345  18,84 EUR 
Detail Faktúra došlá 1432007 2.3.2011 Prenájom pozemku Imrich Kučkovský   161,42 EUR 
Detail Faktúra došlá 11010002 2.3.2011 Zmluvný a pozáručný servis databanky Init, s. r. o. 36201570  215,06 EUR 
Detail Faktúra došlá 1101043 2.3.2011 Metodiská podpora modulov CORA GEO, s. r. o. 31612989  21,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 01/2011 2.3.2011 Fa za vykonané inžinierske činnosti Novák Anton - inžinierska a realitná kancelária 43367518  812,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 11410917 2.3.2011 Fa zapredplatné odborného časopisu VERLAG DASHOFER-vydavateľstvo Žilina 35730129  52,34 EUR 
Detail Faktúra došlá 4590085323 2.3.2011 Fa za pohonné hmoty SLOVNAFT, a. s. 31322832  38,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 42011 2.3.2011 Fa za vypracovanie geometrického plánu Demura Jozef - Geodézia SL 40320499  125,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011001 2.3.2011 Fa za čistiace prostriedky - MsÚ HEGDAG, s. r. o. drogéria 36464724  90,79 EUR 
Detail Faktúra došlá 1511 2.3.2011 Fa za výpis z pamäti udalosti elektrickej zabezpečovacej signalizácie za mesiac január 2011 Security Equipment 10770071  22,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2110110 2.3.2011 Fa za xerox-kancelársky papier - MsÚ ZENIT, v. o. s. 31719058  67,39 EUR 
Detail Faktúra došlá 2110108 2.3.2011 Fa za kancelárske potreby - MsÚ ZENIT, v. o. s. 31719058  369,66 EUR 
Detail Faktúra došlá 7206935022 2.3.2011 Fa za dodávku zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256  288,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7206935184 2.3.2011 Fa za dodávku zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256  4 013,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2027110087 3.3.2011 Fa za stravu - 18.02.2011 SOREA, s. r. o. 31339204  200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2027110088 3.3.2011 Fa za ubytovanie - 18.02.2011 - 19. 02. 2011 Sorea, s. r. o. 31339204  29,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 20110016 3.3.2011 Fa za prebíjanie kanalizácie krtkom - ZUŠ, Družba Slobyterm, s. r. o. 31719104  334,45 EUR 
Nastavenia cookies