Verejný register odberateľských vzťahov

Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta

Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.

Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 0724090035 9.3.2011 Fa - poplatky za telefón Slovak Telekom, a. s. 35763469  163,94 EUR 
Detail Faktúra došlá 2724090033 9.3.2011 Fa - poplatky za telefón Slovak Telekom, a. s. 35763469  131,48 EUR 
Detail Faktúra došlá 6724090039 9.3.2011 Fa - poplatky za telefón Slovak Telekom, a. s. 35763469  409,96 EUR 
Detail Faktúra došlá FV000002 10.3.2011 Fa za vykonanie drobnej údržby nebytových priestorov - Za vodou 3, SĽ Cvanciger Ján 40320260  396,12 EUR 
Detail Faktúra došlá Fa 2110304 10.3.2011 Fa za kancelárske potreby pre MsÚ ZENIT, v. o. s. 31719058  624,84 EUR 
Detail Faktúra došlá 9000512945 11.3.2011 Poštové služby za 02/2011 Slovenská pošta, a. s. 36631124  1 182,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 1109363 11.3.2011 Servisný prenájom rohoží za obdobie 31. 01. 2011 - 27. 02. 2011 Lindstrom, s. r. o. 35742364  20,84 EUR 
Detail Faktúra došlá 11077 11.3.2011 Dodávka tepelnej energie za 02/2011 Slobyterm, s. r. o. 31719104  23 482,49 EUR 
Detail Faktúra došlá 20110618 11.3.2011 Fa na základe zmluvy č. 1/2008 o nakladaní s odpadom za skutočne zrealizované vývozy za... EKOS, s. r. o. 36168475  16 829,10 EUR 
Detail Faktúra došlá FV 110125 11.3.2011 Oprava kopírky pre SSÚ a nákup spotrebného materiálu pre VT pre matriku a odd. MsÚ v SĽ. Comcas, s. r. o. 36494721  977,92 EUR 
Detail Faktúra došlá 459009952 14.3.2011 Fa za pohonné hmoty. SLOVNAFT, a. s. 31322832  125,57 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011-03-04 21.3.2011 Fa za vyhotovenie a overenie GP Milan Heretik - Geodet 34312498  3 466,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 11 200100 21.3.2011 Fa za opravu auta - SL X017 ALD MOBIL - Ľubomír Dlugolinský 10769625  74,34 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011-03-03 21.3.2011 Fa za vyhotovenie a overenie GP Milan Heretik - Geodet 34312498  536,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 10817 21.3.2011 Fa za dodávku tepelnej energie. Slobyterm, s. r. o. 31719104  6 711,69 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011014 21.3.2011 Spísanie notárskej zápisnice. JUDr. Igor Čabra, notársky úrad 35517751  1 920,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FV 110140 22.3.2011 Oprava tlačiarne Comcas, s. r. o. 36494721  280,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 411103432 22.3.2011 Fa za vodné a stočné Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. 36500968  59,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 411103427 22.3.2011 Fa za vodné a stočné Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. 36500968  2,35 EUR 
Detail Faktúra došlá Fa 411103403 22.3.2011 Fa za vodné a stočné Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. 36500968  36,29 EUR 
Nastavenia cookies