Verejný register odberateľských vzťahov

Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta

Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.

Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2011006 25.2.2011 Fa za nákup čistiacich prostriedkov HEGDAG, s. r. o. - drogéria 36464724  185,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 4590091759 25.2.2011 FA za pohonné hmoty SLOVNAFT, a. s. 31322832  55,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 20110009 25.2.2011 Fa za odstránenie poruchy na kanalizácii Slobyterm, s. r. o. 31719104  363,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 20110010 25.2.2011 Fa za opravu elektroinštalácie - Kultúrny dom Podsadek Slobyterm, s. r. o. 31719104  114,07 EUR 
Detail Faktúra došlá 11007 25.2.2011 Fa za tepelnú energiu za mesiac 1/2011 Slobyterm, s. r. o. 31719104  20 945,34 EUR 
Detail Faktúra došlá 110061 25.2.2011 Fa za tonery, CD-R a spotrebný materiál pre VT pre MsÚ COMCAS, s. r. o. 36494721  365,15 EUR 
Detail Faktúra došlá 4590089087 25.2.2011 Fa za pohonné hmoty SLOVNAFT, a. s. 31322832  107,58 EUR 
Detail Faktúra došlá 4590095534 28.2.2011 Fa za pohonné hmoty SLOVNAFT, a. s. 31322832  53,09 EUR 
Detail Faktúra došlá 77230711759 1.3.2011 Fa - poplatky za telefón Slovak Telekom, a. s. 35763469  138,77 EUR 
Detail Faktúra došlá 3723071791 1.3.2011 Fa - poplatky za telefón Slovak Telekom, a. s. 35763469  407,27 EUR 
Detail Faktúra došlá 7723071766 1.3.2011 Fa - poplatky za telefón Slovak Telekom, a. s. 35763469  167,75 EUR 
Detail Faktúra došlá 110062 1.3.2011 Fa za nákup tonerov do tlačiarni a kopírky - MsÚ COMCAS, s. r. o. 36494721  144,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 20110325 1.3.2011 Fa za vývoz a zneškodňovanie odpadov EKOS, s. r. o. 36168475  226,95 EUR 
Detail Faktúra došlá 22011 1.3.2011 Fa za maliarske práce - Dom kultúry, Nám. gen. Štefánika 5, SĽ Peter Pečarka 37169084  142,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 11030279 1.3.2011 Fa za výkon funkcie technika požiarnej ochrany za mesiac február 2011 LIVONEC, s. r. o. 31730671  215,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 12011 1.3.2011 Fa za montáž a dodávku plávajúcej podlahy - Dom kultúry, Nám. gen. Štefánika 5, SĽ Peter Pečarka 37169084  630,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 242010 1.3.2011 Fa za vypracovanie znaleckého posudku objektu býv. Obchodnej akadémie, Nám. sv. Mikuláša 6. Štupák Ján, Ing. 33084475  536,12 EUR 
Detail Faktúra došlá 2009 1.3.2011 Fa za členské príspekvy Združenie náčelníkov obecných a mestských polícií 37809407  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011005 1.3.2011 Fa za vypracovanie energetických certifikátov ENECO, s. r. o. 36468002  7 849,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 1002006887 1.3.2011 Fa za hygienické potreby - MsÚ Hagleinter Hygiene Slovensko, s. r. o. 35840790  458,40 EUR 
Nastavenia cookies