Verejný register odberateľských vzťahov

Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta

Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.

Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 20120901 6.9.2012 Fa za poskytovanie odborných činností v zmysle zmluvy o vykonaní odborných činností Ing. arch. Radoslav Repka   600,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012163/2012 17.9.2012 Pri príležitosti konania XXI. Ľubovnianskeho jarmoku si u Vás objednávame jarmočný guláš... Rinkovský Milan - Kolkáreň   600,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FV12006 2.10.2012 Fa za 100 ks kníh Pamiatky siedmich kultúr v slovenských mestách Euroregiónu "Tatry" - na... Združenie Región "Tatry"   600,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 35/2012 17.10.2012 Fa za spracovanie Energetického certifikátu stavby: "16 b. j. D-4 + TV, sídl. Východ Stará... Ing. Tibor Petrík, a. p. u.   600,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 26/2012 1.3.2012 Kúpna zmluva - predaj motorového automobilu Slobyterm, s. r. o. 31719104  603,15 EUR 
Detail Faktúra došlá 1190002059 18.4.2011 Fa za stravné lístky - zamestnanci MsÚ VAŠA Slovensko, s. r. o. 35683813  603,98 EUR 
Detail Faktúra došlá 7205939564 6.6.2012 Fa za mobilné služby Slovak Telekom, a. s.   618,12 EUR 
Detail Faktúra došlá 411102917 8.3.2011 Fa za vodné a stočné - Letná 6, SĽ Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. 36500968  618,53 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012177/2012 5.10.2012 Objednávka tonerov Versity, a. s.   621,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 412109154 6.6.2012 Fa za vodné a stočné - Letná 6, SĽ Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.   622,43 EUR 
Detail Faktúra došlá 412105827 3.4.2012 Fa za vodné a stočné - parkoviská SĽ Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.   623,17 EUR 
Detail Faktúra došlá 7210171667 9.10.2012 Fa za mobilné služby Slovak Telekom, a. s.   623,80 EUR 
Detail Faktúra došlá Fa 2110304 10.3.2011 Fa za kancelárske potreby pre MsÚ ZENIT, v. o. s. 31719058  624,84 EUR 
Detail Faktúra došlá 12011 1.3.2011 Fa za montáž a dodávku plávajúcej podlahy - Dom kultúry, Nám. gen. Štefánika 5, SĽ Peter Pečarka 37169084  630,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 412117676 2.10.2012 Fa za vodné a stočné- parkovisko Stará Ľubovňa Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.   630,38 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012065/2012 24.4.2012 Objednávame si u Vás bleskozvod, podpery vedenia, spojovaciu svorku, pripojovaciu svorku a... REVMONT, s. r. o.   630,72 EUR 
Detail Faktúra došlá 02-2043 16.5.2012 Fa za materiál REVMONT, s. r. o.   630,72 EUR 
Detail Faktúra došlá 12117 9.8.2012 Fa za betónovú zmes C 20/25 Vlastimil Štupák - BETOS   633,60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012137/2012 15.8.2012 Objednávame si u Vás dodanie betónovej zmesi C 20/25 8 m3. Miesto dodania - hájenka Vabec. Vlastimil Štupák - BETOS   633,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 120027 2.8.2012 Fa za opravu klimatizácie na os. automobile - na základe obj. 2012128/2012 Róbert Budzák   635,00 EUR 
Nastavenia cookies