Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 20120901 | 6.9.2012 | Fa za poskytovanie odborných činností v zmysle zmluvy o vykonaní odborných činností | Ing. arch. Radoslav Repka | 600,00 EUR | |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012163/2012 | 17.9.2012 | Pri príležitosti konania XXI. Ľubovnianskeho jarmoku si u Vás objednávame jarmočný guláš... | Rinkovský Milan - Kolkáreň | 600,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | FV12006 | 2.10.2012 | Fa za 100 ks kníh Pamiatky siedmich kultúr v slovenských mestách Euroregiónu "Tatry" - na... | Združenie Región "Tatry" | 600,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 35/2012 | 17.10.2012 | Fa za spracovanie Energetického certifikátu stavby: "16 b. j. D-4 + TV, sídl. Východ Stará... | Ing. Tibor Petrík, a. p. u. | 600,00 EUR | |
Detail | Zmluva Odberateľská | 26/2012 | 1.3.2012 | Kúpna zmluva - predaj motorového automobilu | Slobyterm, s. r. o. | 31719104 | 603,15 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1190002059 | 18.4.2011 | Fa za stravné lístky - zamestnanci MsÚ | VAŠA Slovensko, s. r. o. | 35683813 | 603,98 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7205939564 | 6.6.2012 | Fa za mobilné služby | Slovak Telekom, a. s. | 618,12 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 411102917 | 8.3.2011 | Fa za vodné a stočné - Letná 6, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 618,53 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012177/2012 | 5.10.2012 | Objednávka tonerov | Versity, a. s. | 621,60 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 412109154 | 6.6.2012 | Fa za vodné a stočné - Letná 6, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 622,43 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 412105827 | 3.4.2012 | Fa za vodné a stočné - parkoviská SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 623,17 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 7210171667 | 9.10.2012 | Fa za mobilné služby | Slovak Telekom, a. s. | 623,80 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | Fa 2110304 | 10.3.2011 | Fa za kancelárske potreby pre MsÚ | ZENIT, v. o. s. | 31719058 | 624,84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 12011 | 1.3.2011 | Fa za montáž a dodávku plávajúcej podlahy - Dom kultúry, Nám. gen. Štefánika 5, SĽ | Peter Pečarka | 37169084 | 630,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 412117676 | 2.10.2012 | Fa za vodné a stočné- parkovisko Stará Ľubovňa | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 630,38 EUR | |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012065/2012 | 24.4.2012 | Objednávame si u Vás bleskozvod, podpery vedenia, spojovaciu svorku, pripojovaciu svorku a... | REVMONT, s. r. o. | 630,72 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 02-2043 | 16.5.2012 | Fa za materiál | REVMONT, s. r. o. | 630,72 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 12117 | 9.8.2012 | Fa za betónovú zmes C 20/25 | Vlastimil Štupák - BETOS | 633,60 EUR | |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012137/2012 | 15.8.2012 | Objednávame si u Vás dodanie betónovej zmesi C 20/25 8 m3. Miesto dodania - hájenka Vabec. | Vlastimil Štupák - BETOS | 633,60 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 120027 | 2.8.2012 | Fa za opravu klimatizácie na os. automobile - na základe obj. 2012128/2012 | Róbert Budzák | 635,00 EUR |