Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 1002007260 | 25.2.2011 | Fa za nákup hygienických potrieb - MsÚ | Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o. | 35840790 | 62,39 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1202002215 | 29.6.2012 | Fa za nákup hygienických utierok | Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o. | 178,33 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2120105 | 18.1.2012 | Fa za nákup kanc. papier - MsÚ | Zenit, v. o. s. | 31719058 | 355,93 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2120407 | 13.4.2012 | Fa za nákup kancelárskeho papiera | Zenit, v. o. s. | 221,88 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2121020 | 17.10.2012 | Fa za nákup kancelárskeho papiera - MsÚ | Zenit, v. o. s. | 288,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2120715 | 30.7.2012 | Fa za nákup kancelárskeho papiera pre potreby MsÚ | Zenit, v. o. s. | 294,40 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2120305 | 12.3.2012 | Fa za nákup kancelárskeho papiera. | Zenit, v. o. s. | 31719058 | 350,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2120306 | 12.3.2012 | Fa za nákup kancelárskych potrieb | Zenit, v. o. s. | 31719058 | 1 178,62 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2120502 | 18.5.2012 | Fa za nákup kancelárskych potrieb | Zenit, v. o. s. | 208,16 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2120608 | 22.6.2012 | Fa za nákup kancelárskych potrieb | Zenit, v. o. s. | 442,73 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2120104 | 18.1.2012 | Fa za nákup kancelárskych potrieb - MsÚ | Zenit, v. o. s. | 31719058 | 408,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2120805 | 15.8.2012 | Fa za nákup kancelárskych potrieb - MsÚ | Zenit, v. o. s. | 209,52 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2120905 | 25.9.2012 | Fa za nákup kancelárskych potrieb - MsÚ | Zenit, v. o. s. | 235,60 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2121019 | 16.10.2012 | Fa za nákup kancelárskych potrieb - MsÚ | Zenit, v. o. s. | 363,68 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2120510 | 29.5.2012 | Fa za nákup kancelárskych potrieb pre potreby MsÚ | Zenit, v. o. s. | 208,16 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | Fa 2120714 | 30.7.2012 | Fa za nákup kancelárskych potrieb pre potreby MsÚ | Zenit, v. o. s. | 400,67 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 12050318 | 4.6.2012 | Fa za nákup ovocia - Ľubovnianske hry | TIS, v. o. s. | 119,05 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | Fa 2120609 | 22.6.2012 | Fa za nákup papiera | Zenit, v. o. s. | 288,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | Fa FV 120348 | 27.8.2012 | Fa za nákup PC | COMCAS, s. r. o. | 3 508,87 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | FV 2012100 | 2.8.2012 | Fa za nákup pečiatok | Ing. Peter Kollár - IP COMP | 37,92 EUR |