Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 12030964 | 6.6.2012 | Fa za kontrolu a opravu hasiacich prístrojov a nástenných hydrantov | LIVONEC, s. r. o. | 504,34 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 3/2012 | 21.8.2012 | Fa za kosenie trávy - Podsadek | Martin Pompa | 808,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 201205372 | 17.10.2012 | Fa za kožené konferenčné dosky A4 | IMI Trade, s. r. o. | 470,88 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 02/2012 | 6.3.2012 | Fa za krytie nákladov vo verejnom záujme v súlade so zmluvou o zabezpečení prevádzky MĽP v... | Tenisový klub SĽ, s. r. o. | 36476897 | 2 000,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9205313 | 23.2.2012 | Fa za linku Profi 2/2012 a Internet Start Net 2/2012 | Prvá internetová, s. r. o. | 35849487 | 238,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9208525 | 19.3.2012 | Fa za linku Profi a internet (3/2012) | Prvá internetová, s. r. o. | 35849487 | 238,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9211799 | 16.4.2012 | Fa za linku Profi a Internet Start | Prvá internetová, s. r. o. | 238,60 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 9218346 | 15.6.2012 | Fa za Linku Profi a Internet Start | Prvá internetová, s. r. o. | 238,60 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 9215083 | 16.5.2012 | Fa za Linku Profi a Internet Start Net 5/2012 | Prvá internetová, s. r. o. | 238,60 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 201105019 | 22.2.2011 | Fa za lomový kameň - výber | POĽANA - podielnické družstvo | 36473952 | 529,92 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 22011 | 1.3.2011 | Fa za maliarske práce - Dom kultúry, Nám. gen. Štefánika 5, SĽ | Peter Pečarka | 37169084 | 142,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012/22 | 30.7.2012 | Fa za maliarske práce na kultúrnom dome v SĽ na základe Obj. č. 2012115/2012 | Pavol Romaňák | 394,85 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 02-2043 | 16.5.2012 | Fa za materiál | REVMONT, s. r. o. | 630,72 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 02-2044 | 16.5.2012 | Fa za materiál | REVMONT, s. r. o. | 117,22 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2110212 | 25.2.2011 | Fa za materiál - skartovač - MsÚ | ZENIT, v. o. s. | 31719058 | 139,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2110211 | 25.2.2011 | Fa za materiál - XEROX - nákup na sklad MsÚ | ZENIT, v. o. s. | 31719058 | 418,50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012001 | 5.10.2012 | Fa za med v darčekovom balení - na základe Objednávky č. 2012176/2012 | Jozef Lešiga | 115,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 5171369503 | 30.7.2012 | Fa za mes. p. Balík TV 180-promo a mes.p.Volania do vš. sieti 100+ | Orange Slovensko, a. s. | 16,99 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 11010003 | 11.4.2011 | Fa za mesačný update - zmluvný pozáručný servis databanky NOVIS IV-VI/2011 a MESTO IV-VI/2011 | Init, s. r. o. | 36201570 | 215,06 EUR |
Detail | Faktúra došlá | Fa 12010003 | 30.7.2012 | Fa za Mesačný update - zmluvný pozáručný servis databanky NOVIS VI-IX/2012 a MESTO VI-IX/2012 | Init s. r. o. | 215,06 EUR |