Verejný register odberateľských vzťahov

Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta

Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.

Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 12030964 6.6.2012 Fa za kontrolu a opravu hasiacich prístrojov a nástenných hydrantov LIVONEC, s. r. o.   504,34 EUR 
Detail Faktúra došlá 3/2012 21.8.2012 Fa za kosenie trávy - Podsadek Martin Pompa   808,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 201205372 17.10.2012 Fa za kožené konferenčné dosky A4 IMI Trade, s. r. o.   470,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 02/2012 6.3.2012 Fa za krytie nákladov vo verejnom záujme v súlade so zmluvou o zabezpečení prevádzky MĽP v... Tenisový klub SĽ, s. r. o. 36476897  2 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 9205313 23.2.2012 Fa za linku Profi 2/2012 a Internet Start Net 2/2012 Prvá internetová, s. r. o. 35849487  238,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 9208525 19.3.2012 Fa za linku Profi a internet (3/2012) Prvá internetová, s. r. o. 35849487  238,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 9211799 16.4.2012 Fa za linku Profi a Internet Start Prvá internetová, s. r. o.   238,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 9218346 15.6.2012 Fa za Linku Profi a Internet Start Prvá internetová, s. r. o.   238,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 9215083 16.5.2012 Fa za Linku Profi a Internet Start Net 5/2012 Prvá internetová, s. r. o.   238,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 201105019 22.2.2011 Fa za lomový kameň - výber POĽANA - podielnické družstvo 36473952  529,92 EUR 
Detail Faktúra došlá 22011 1.3.2011 Fa za maliarske práce - Dom kultúry, Nám. gen. Štefánika 5, SĽ Peter Pečarka 37169084  142,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012/22 30.7.2012 Fa za maliarske práce na kultúrnom dome v SĽ na základe Obj. č. 2012115/2012 Pavol Romaňák   394,85 EUR 
Detail Faktúra došlá 02-2043 16.5.2012 Fa za materiál REVMONT, s. r. o.   630,72 EUR 
Detail Faktúra došlá 02-2044 16.5.2012 Fa za materiál REVMONT, s. r. o.   117,22 EUR 
Detail Faktúra došlá 2110212 25.2.2011 Fa za materiál - skartovač - MsÚ ZENIT, v. o. s. 31719058  139,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2110211 25.2.2011 Fa za materiál - XEROX - nákup na sklad MsÚ ZENIT, v. o. s. 31719058  418,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012001 5.10.2012 Fa za med v darčekovom balení - na základe Objednávky č. 2012176/2012 Jozef Lešiga   115,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 5171369503 30.7.2012 Fa za mes. p. Balík TV 180-promo a mes.p.Volania do vš. sieti 100+ Orange Slovensko, a. s.   16,99 EUR 
Detail Faktúra došlá 11010003 11.4.2011 Fa za mesačný update - zmluvný pozáručný servis databanky NOVIS IV-VI/2011 a MESTO IV-VI/2011 Init, s. r. o. 36201570  215,06 EUR 
Detail Faktúra došlá Fa 12010003 30.7.2012 Fa za Mesačný update - zmluvný pozáručný servis databanky NOVIS VI-IX/2012 a MESTO VI-IX/2012 Init s. r. o.   215,06 EUR 
Nastavenia cookies