Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 0109860577 | 6.9.2012 | Fa za hlasové služby - mobily | Orange Slovensko, a. s. | 397,36 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 8/2012 | 15.6.2012 | Fa za hudobnú produkciu, ubytovanie a cestovné náklady - Varšava | Peter Jendrichovský - DRE-MUZ | 100,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 1002006887 | 1.3.2011 | Fa za hygienické potreby - MsÚ | Hagleinter Hygiene Slovensko, s. r. o. | 35840790 | 458,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FA1102000197 | 14.4.2011 | Fa za hygienické utierky pre potreby MsÚ. | Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o. | 35840790 | 170,88 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FA12200429 | 4.9.2012 | Fa za inšpekčný servis a opravu automobilu - SL073BB | Ľubomír Dlugolinský - ALD MOBIL | 139,34 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | FA12 200303 | 15.6.2012 | Fa za inšpekčný servis vozidla - SL366AX | Ľubomír Dlugolinský - ALD MOBIL | 109,21 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 80211 | 25.2.2011 | Fa za inštaláciu a propagáciu výstavy Kresleného humoru a satiry | Dragannová Anna - dragAnna | 44189885 | 70,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | Fa 5167805922 | 26.6.2012 | Fa za Int. na doma Klasik | Orange Slovensko, a. s. | 16,99 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 5154009693 | 28.2.2012 | Fa za internet | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 16,99 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5160877569 | 3.5.2012 | Fa za internet | Orange Slovensko, a. s. | 16,99 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 9225007 | 16.8.2012 | Fa za Internet Flat 512/128 Start Multi 8/2012 | Prvá internetová, s. r. o. | 17,93 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 9228321 | 14.9.2012 | Fa za Internet Flat 512/128 Start Multi 9/2012 | Prvá internetová, s. r. o. | 17,93 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 9225008 | 16.8.2012 | Fa za Internet Profi 1024 Start NET 8/2012 | Prvá internetová, s. r. o. | 238,60 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 9228322 | 17.9.2012 | Fa za Internet Profi 1024 Start NET 9/2012 | Prvá internetová, s. r. o. | 238,60 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 9110863 | 26.4.2011 | Fa za Internet Smart Multi 4/2011 | Prvá internetová, s. r. o. | 35849487 | 17,93 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9218345 | 15.6.2012 | Fa za Internet Start Multi | Prvá internetová, s. r. o. | 17,93 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 9211798 | 16.4.2012 | Fa za Internet Start Multi - apríl/2012 | Prvá internetová, s. r. o. | 17,92 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 9202071 | 16.1.2012 | Fa za internet Start Multi 1/2012 pre Komunitné centrum Podsadek | Prvá internetová, s. r. o. | 35849487 | 17,93 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9205312 | 23.2.2012 | Fa za Internet Start Multi 2/2012 | Prvá internetová, s. r. o. | 35849487 | 17,93 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9208524 | 19.3.2012 | Fa za internet Start Multi 3/2012 | Prvá internetová, s. r. o. | 35849487 | 17,93 EUR |