Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 12010002 | 19.4.2012 | Fa za zmluvný pozáručný servis databanky NOVIS IV - VI/2012 a MESTO IV-VI/2012 | Init, s. r. o. | 215,06 EUR | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok 1 k zmluve 206/2011 | 20.4.2012 | Dodatok č. 1 k zmluve č. 0078-PRB-2011 o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov | Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR | 10 390,00 EUR | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 86/2012 | 23.4.2012 | Kúpna zmluva - odpredaj a kúpa nehnuteľnosti, a to pozemku | Andrej Kyseľa a Oľga Kyseľová | 18,00 EUR | |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012062/2012 | 24.4.2012 | Objednávka tonerov | DD21 s. r. o. | 675,40 EUR | |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012063/2012 | 24.4.2012 | Objednávame si u Vás občerstvenie na aprílové rokovanie MsR a MsZ | Jeleň Pavol - Penzión a Reštaurácia u Jeleňa | 94,00 EUR | |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012064/2012 | 24.4.2012 | Objednávame si u Vás realizáciu prác a služieb v rozsahu nasledovne:
- výroba a montáž 4... |
Vislocký Ján - kovovýroba | 417,85 EUR | |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012065/2012 | 24.4.2012 | Objednávame si u Vás bleskozvod, podpery vedenia, spojovaciu svorku, pripojovaciu svorku a... | REVMONT, s. r. o. | 630,72 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | FV 20120051 | 24.4.2012 | Fa za prebíjanie kanalizácie - Družba, výmenu kanalizačného potrubia - Archív, výmenu... | Slobyterm, s. r. o. | 342,85 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | FV 20120047 | 24.4.2012 | Fa za práce vykonané motorovým vozidlom - nakladanie a odvoz odpadu | Slobyterm, s. r. o. | 199,20 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 1204932 | 24.4.2012 | Fa za odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný... | SLOVGRAM | 33,50 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2125600055 | 24.4.2012 | Fa za rybárske lístky | ŠEVT, a. s. | 54,89 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 4590212294 | 24.4.2012 | Fa za pohonné hmoty | SLOVNAFT, a. s. | 62,48 EUR | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok 2 k zmluve 148/2009 | 30.4.2012 | Dodatok 2 k nájomnej zmluve č 148/2009 | Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. | ||
Detail | Faktúra došlá | 2012/04/05 | 30.4.2012 | Fa za vyhotovenie a overenie GP | Milan Heretik - geodet | 366,50 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 20121282 | 30.4.2012 | Fa za servisné práce | NEXT TEAM, s. r. o. | 185,29 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | FA 1202000483 | 30.4.2012 | Fa za multiROLL papierové utierky | Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o. | 267,50 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2012060 | 30.4.2012 | Fa za dodávku tovaru podľa dodacieho listu | Tomáš Dinis | 349,94 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | FV 120023 | 30.4.2012 | Fa za stavebné práce na stavbe "16 b.j., D-4 sídl. Východ, SĽ" | PIENSTAV, a. s. | 53 067,14 EUR | |
Detail | Zmluva Odberateľská | 91/2012 | 2.5.2012 | Zmluva o nájme a podnájme nebytových priestorov - kancelária na Nám. gen. Štefánika 6 v SĽ | PaedDr. Peter Šuc | 1 488,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 4590215436 | 3.5.2012 | Fa za pohonné hmoty | SLOVNAFT, a. s. | 65,69 EUR |