Verejný register odberateľských vzťahov

Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta

Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.

Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 201104 22.2.2011 Fa za servisné práce na plynovom zariadení LEV 28 KKO - 2ks Štefan Klimko 10773738  70,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 201105019 22.2.2011 Fa za lomový kameň - výber POĽANA - podielnické družstvo 36473952  529,92 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská dodatok č. 1 (347/2010) 23.2.2011 Zmluva o dielo EKOSTAV SLOVAKIA, spol. s r.o. 36395463  614 357,58 EUR 
Detail Faktúra došlá 20110039 24.2.2011 Fa za občerstvenie VČS klubu dôchodcov Pavel Jeleň - Penzión a Reštaurácia u Jeleňa 33071241  311,50 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská dodatok č. 1 k 11/2011 24.2.2011 Právne služby JUDr. Vladimír Dlugolinský, advokát   350,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2011027 25.2.2011 Objednávame si u Vás občerstvenie pre 100 členov Klubu dôchodcov v SĽ pri príležitosti... Jeleň Pavol - Penzión a Reštaurácia u Jeleňa 33071241  350,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2011029 25.2.2011 Objednávame si u Vás geodetické služby - Zameranie Vengliska, Vytýčenie - 64/2010 Heretik Milan - Geodet 34312498  2,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 4590093123 25.2.2011 Fa za palivo TEMPO PLUS 95 - 82 l SLOVNAFT, a. s. 31322832  114,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 110009 25.2.2011 Fa v zmysle zmluvy Dodatok č. 2 Zmluva o dielo 8/88 z 10.11.1988 "Dostavba zimného štadióna -... Pienstav, a. s. 00188034  21 944,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 045/11 25.2.2011 Fa za výpis z pamäti udalostí elektrickej zabezpečovacej signalizácie za mesiac február 2011 František Fedor - Security Equipment 10770071  22,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 11008 25.2.2011 Fa za naviac práce v zmysle zápisu v stavebnom denníku "Dostavba zimného štadióna -... Pienstav, a. s. 00188034  17 450,08 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2011028 25.2.2011 Objednávame si u Vás ubytovanie zahraničného účastníka /organizátora/ R. Kruka pri... Hotel Ľubovňa   29,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 2110210 25.2.2011 Fa za kancelársky materiál - nákup na sklad MsÚ ZENIT, v. o. s. 31719058  684,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 80211 25.2.2011 Fa za inštaláciu a propagáciu výstavy Kresleného humoru a satiry Dragannová Anna - dragAnna 44189885  70,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2110211 25.2.2011 Fa za materiál - XEROX - nákup na sklad MsÚ ZENIT, v. o. s. 31719058  418,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 2110212 25.2.2011 Fa za materiál - skartovač - MsÚ ZENIT, v. o. s. 31719058  139,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1002007260 25.2.2011 Fa za nákup hygienických potrieb - MsÚ Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o. 35840790  62,39 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 25/2011 25.2.2011 Celoročná starostlivosť o karanténnu stanicu psov EKOS spol. s r. o. Stará Ľubovňa   2 880,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 29/2011 25.2.2011 Celoročná starostlivosť o verejnú zeleň Mesta Stará Ľubovňa EKOS spol. s r. o. Stará Ľubovňa   120 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 6552671491 25.2.2011 Fa za poistné Kooperatíva poisťovňa 00585441  82,74 EUR 
Nastavenia cookies