Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 7417653263 | 4.5.2011 | Fa za elektrinu | Východoslovenská energetika, a. s. | 36211222 | 12 659,00 EUR |
Detail | Zmluva Odberateľská | 136/2011 | 4.5.2011 | DOHODA O VKLADE | EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa | ||
Detail | Faktúra došlá | 7417653264 | 4.5.2011 | Fa za elektrinu | Východoslovenská energetika, a. s. | 36211222 | 3 126,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 025-11 | 4.5.2011 | Fa za obedy dôchodcov mesta Stará Ľubovňa za 04-2011 | Domov pre seniorov | 00691798 | 1 805,37 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1190002291 | 4.5.2011 | Fa za stravné lístky | VAŠA Slovensko, s. r. o. | 35683813 | 8 440,32 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 130/2011 | 9.5.2011 | o dodávke „kancelárske potreby“. | zenit, v. o. s. | ||
Detail | Zmluva Dodávateľská | 131/2011 | 9.5.2011 | o dodávke „kancelársky papier“ | zenit, v. o. s. | ||
Detail | Zmluva Dodávateľská | 132/2011 | 9.5.2011 | o dodávke „ čistiace prostriedky“ | Tomáš DINIS -FARBY LAKY DÚHA | ||
Detail | Faktúra došlá | FV 110032 | 11.5.2011 | Fa za práce naviac v zmysle objednávky č. 2011063/2011 | Pienstav, a. s. | 00188034 | 9 882,35 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FV11 64 | 11.5.2011 | Fa za automobil ŠKODA SUPERB | Ľ. Dlugolinský - ALD MOBIL | 10769625 | 39 349,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2011086 | 11.5.2011 | Fa za divadelné predstavenie RND "Nesladím" | Agentúra RND, s. r. o. | 35717076 | 2 820,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FV11 65 | 11.5.2011 | Fa za automobil Škoda Fabia Com Class | Ľ. Dlugolinský - ALD MOBIL | 10769625 | 9 444,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 11217 | 11.5.2011 | Fa za dodávku tepelnej energie za mesiac 04/2011 | Slobyterm, s. r. o. | 31719104 | 10 303,75 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20111743 | 12.5.2011 | Fa na základe zmluvy č. 1/2008 o nakladaní s odpadmi na území mesta SĽ za skutočne... | EKOS, s. r. o. | 36168475 | 23 876,68 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9000525123 | 12.5.2011 | Fa za poštové služby za apríl 2011 | Slovenská pošta, a. s. | 36631124 | 1 606,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2011076 | 12.5.2011 | Objednávame si u Vás vykonanie údržby prenajatého nebytového priestoru v DOS Družba na Ul.... | AUTOGLAS - MD, s. r. o. | 36444146 | 6 114,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2011077 | 12.5.2011 | Objednávame si u Vás vystúpenie Radošinského naivného divadla s hrou "Nesladím" | Agentúra RND, s. r. o. | 35717076 | 2 820,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 06-2011 | 12.5.2011 | Fa za spracovanie energetického certifikátu stavby: "Zvýšenie energetickej hospodárnosti a... | Ing. Tibor Petrík, a. p. u. | 34312536 | 3 240,00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 77/2011 | 13.5.2011 | Účelová dotácia na projekt Pláva celá rodina, Šachový turnaj, Medzinárodný rodinný splav... | Centrum voľného času | 188131 | 1 500,00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 78/2011 | 13.5.2011 | Účelová dotácia | Horolezecký klub VABEC | 37943081 | 500,00 EUR |