Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 110063 | 25.2.2011 | Fa za nákup telefónov NOKIA | COMCAS, s. r. o. | 36494721 | 517,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2011006 | 25.2.2011 | Fa za nákup čistiacich prostriedkov | HEGDAG, s. r. o. - drogéria | 36464724 | 185,50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4590091759 | 25.2.2011 | FA za pohonné hmoty | SLOVNAFT, a. s. | 31322832 | 55,88 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20110009 | 25.2.2011 | Fa za odstránenie poruchy na kanalizácii | Slobyterm, s. r. o. | 31719104 | 363,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20110010 | 25.2.2011 | Fa za opravu elektroinštalácie - Kultúrny dom Podsadek | Slobyterm, s. r. o. | 31719104 | 114,07 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 11007 | 25.2.2011 | Fa za tepelnú energiu za mesiac 1/2011 | Slobyterm, s. r. o. | 31719104 | 20 945,34 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 110061 | 25.2.2011 | Fa za tonery, CD-R a spotrebný materiál pre VT pre MsÚ | COMCAS, s. r. o. | 36494721 | 365,15 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4590089087 | 25.2.2011 | Fa za pohonné hmoty | SLOVNAFT, a. s. | 31322832 | 107,58 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20110039 | 24.2.2011 | Fa za občerstvenie VČS klubu dôchodcov | Pavel Jeleň - Penzión a Reštaurácia u Jeleňa | 33071241 | 311,50 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | dodatok č. 1 k 11/2011 | 24.2.2011 | Právne služby | JUDr. Vladimír Dlugolinský, advokát | 350,00 EUR | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | dodatok č. 1 (347/2010) | 23.2.2011 | Zmluva o dielo | EKOSTAV SLOVAKIA, spol. s r.o. | 36395463 | 614 357,58 EUR |
Detail | Zmluva Záložná | 21/2011 | 22.2.2011 | Na zriadenie záložného práva na nehnuteľnosti vedené na liste
vlastníctva č. 3696... |
Štátny fond rozvoja bývania | 31749542 | |
Detail | Faktúra došlá | 113200342 | 22.2.2011 | Nákup hygienických potrieb - MsÚ | CWS-boco Slovensko, s. r. o., Obchodné a logistick | 31411045 | 97,84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7110400604 | 22.2.2011 | Splátka za nájom v zmysle zmluvy P40578/09.00 | Slovenský pozemkový fond | 2021007021 | 18,84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2011023 | 22.2.2011 | Výroba domových (smaltovaných) orientačných čísel | Smaltovňa Mišík, s. r. o. | 36233013 | 694,10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2011018 | 22.2.2011 | Fa za občerstvenie - workshop Fórum Leto 2011 Muszyna - SĽ | Norbert Frank - Euroinf Tatry - Salaš u Franka | 31002463 | 60,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2011/02/03 | 22.2.2011 | Vyhotovenie a overenie GP v súlade so zmluvou č. 507/2008 čl. 2 a jej dodatku č. 1 zo dňa 30.... | Milan Heretik - Geodet | 34312496 | 1 608,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201104 | 22.2.2011 | Fa za servisné práce na plynovom zariadení LEV 28 KKO - 2ks | Štefan Klimko | 10773738 | 70,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201105019 | 22.2.2011 | Fa za lomový kameň - výber | POĽANA - podielnické družstvo | 36473952 | 529,92 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2011015 | 18.2.2011 | Objednávame si u Vás vysprávky a maľovanie kanc. - Dom kultúry | Pečarka Peter | 37169084 | 142,00 EUR |