Verejný register odberateľských vzťahov

Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta

Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.

Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 0724090035 9.3.2011 Fa - poplatky za telefón Slovak Telekom, a. s. 35763469  163,94 EUR 
Detail Faktúra došlá 2724090033 9.3.2011 Fa - poplatky za telefón Slovak Telekom, a. s. 35763469  131,48 EUR 
Detail Faktúra došlá 6724090039 9.3.2011 Fa - poplatky za telefón Slovak Telekom, a. s. 35763469  409,96 EUR 
Detail Faktúra došlá 1190001314 8.3.2011 Fa za stravné lístky - MsÚ VAŠA Slovensko, s. r. o. 35683813  4 859,21 EUR 
Detail Faktúra došlá 2128001814 8.3.2011 Fa za predplatné - Zbierka zákonov SR - nedoplatok Poradca podnikateľa, s. r . o. 31592503  -42,22 EUR 
Detail Faktúra došlá 411102917 8.3.2011 Fa za vodné a stočné - Letná 6, SĽ Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. 36500968  618,53 EUR 
Detail Faktúra došlá 7237005501 8.3.2011 Fa za opakovanú dodávku zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256  4 407,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7237005342 8.3.2011 Fa za opakovanú dodávku zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256  288,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2011034 8.3.2011 Objednávame si u Vás spotrebný materiál pre VT pre MsÚ COMCAS, s. r. o. 36494721  649,57 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2011035 8.3.2011 Objednávame si u Vás tonery pre Matriku MsÚ COMCAS, s. r. o. 36494721  228,94 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011009 8.3.2011 Fa za čistiace prostriedky pre MsÚ HEGDAG, s. r. o. 36464724  128,62 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2011036 8.3.2011 Objednávame si u Vás opravu tlačiarne-kopírky a toner pre Spoločný stavebný úrad v SĽ COMCAS, s. r. o. 36494721  99,42 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská dodatok č. 1 k 11/2011 8.3.2011 Doplnok k mandatnej zmluve LEGAL TENDER s. r. o. 45 672 911  3 000,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 36/2011 7.3.2011 Odpredaj a kúpa nehnuteľností Karol Sivoň – TRANSIT TRUCK   42 296,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2011033 3.3.2011 Objednávame si u Vás vykonanie udržiavacích prác vstupnej chodby objektu č. 12 na Nám. sv.... Rinkovský Milan 33068135  3 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2027110087 3.3.2011 Fa za stravu - 18.02.2011 SOREA, s. r. o. 31339204  200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2027110088 3.3.2011 Fa za ubytovanie - 18.02.2011 - 19. 02. 2011 Sorea, s. r. o. 31339204  29,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 20110016 3.3.2011 Fa za prebíjanie kanalizácie krtkom - ZUŠ, Družba Slobyterm, s. r. o. 31719104  334,45 EUR 
Detail Faktúra došlá 013/11 3.3.2011 Fa za obedy dôchodcov mesta SĽ za 02/2011 Domov pre seniorov 00691798  1 773,04 EUR 
Detail Faktúra došlá 012/11 3.3.2011 Fa za pracovnú silu - stratovanie dôchodcov - za mesiac 03/2011 Domov pre seniorov 00691798  575,50 EUR 
Nastavenia cookies