Verejný register odberateľských vzťahov

Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta

Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.

Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 123200344 8.3.2012 Fa za papierové rolované utierky CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045  67,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 7292397819 8.3.2012 Fa za opakovanú dodávku zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256  4 901,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7292397660 8.3.2012 Fa za opakovanú dodávku zemné plynu - Podsadek 31, SĽ Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256  379,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2736185527 8.3.2012 Fa za služby pevnej siete - Biznis Partner Slovak Telekom, a. s. 35763469  413,46 EUR 
Detail Faktúra došlá 7736185515 8.3.2012 Fa za služby pevnej siebe Slovak Telekom, a. s. 35763469  107,35 EUR 
Detail Faktúra došlá 5736185517 8.3.2012 Fa za služby pevnej siete Slovak Telekom, a. s. 35763469  198,58 EUR 
Detail Faktúra došlá 20120429 8.3.2012 Fa za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac február 2012 EKOS, s. r. o. 36168475  217,57 EUR 
Detail Faktúra došlá FV 120107 8.3.2012 Fa za nákup príslušenstva k IT COMCAS, s. r. o. 36494721  522,83 EUR 
Detail Faktúra došlá 6/2012 8.3.2012 Fa za prevedené práce Ján Vislocký - kovovýroba   403,95 EUR 
Detail Faktúra došlá 12077 8.3.2012 Fa za dodávku tepelnej energie za mesiaci 02/2012 Slobyterm, s. r. o. 31719104  29 929,89 EUR 
Detail Faktúra došlá FA 1102008674 8.3.2012 Fa za nákup rolovaných utierok Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.   259,92 EUR 
Detail Faktúra došlá 0012012 8.3.2012 Fa za členské v OOCR SEVERNÝ SPIŠ - PIENINY OOCR SEVERNÝ SPIŠ - PIENINY 42234182  11 470,90 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 14/2012 6.3.2012 Zmluva o vykonávaní odborných činností vo výstavbe Ing. arch. Radoslav Repka 37680439  600,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20120301 6.3.2012 Fa za poskytovanie odborných činností v zmysle zmluva 14/2012 o vykonaní odborných činností. Ing. arch. Radoslav Repka 37680439  600,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 012/12 6.3.2012 Fa za obedy dôchodcov mesta SĽ za 02/2012 Domov pre seniorov SĽ 00691798  2 200,35 EUR 
Detail Faktúra došlá 011/12 6.3.2012 Fa za 1 pracovnú silu v súvislosti so stravovaním dôchodcov mesta SĽ za 03/2012-plat a... Domov pre seniorov SĽ 00691798  575,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 1210203 6.3.2012 Fa za prenájom rohoží za obdobie od 30.01.2012 do 26.02.2012 Lindstrom, s. r. o. 35742364  20,84 EUR 
Detail Faktúra došlá 12030289 6.3.2012 Fa za zabezpečenie funkcie technika PO za mesiac 02/2012 LIVONEC, s. r. o. 31730671  240,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012005 6.3.2012 Fa za vykonanie opravy riadiaceho systému plynovej kotolne v objekte DOS Levočská 3, SĽ Ing. Milan KULIK PROM-EL 33068003  353,64 EUR 
Detail Faktúra došlá 01/2012 6.3.2012 Fa za keramické múzy Marta Vyrosteková   185,78 EUR 
Nastavenia cookies