Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 02-2011 | 5.4.2011 | Fa za projektové práce | Ing. Peter Burian - B PROJEKT | 37796950 | 8 600,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FV 120073 | 6.9.2012 | Fa za stavebné práce v zmysle zmluvy SCH-2601/2010-NSL a dod. č. 1 na stavbe "16 b.j. D-4 sídl.... | PIENSTAV, a. s. | 8 460,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 1190002291 | 4.5.2011 | Fa za stravné lístky | VAŠA Slovensko, s. r. o. | 35683813 | 8 440,32 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1290003187 | 3.7.2012 | Fa za stravné lístky - MsÚ | VAŠA Slovensko, s. r. o. | 8 440,32 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 1290004777 | 4.10.2012 | Fa za stravné lístky - MsÚ | VAŠA Slovensko, s. r. o. | 8 440,32 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 1 190 002 802 | 2.6.2011 | Fa za stravné lístky - MsÚ | VAŠA Slovensko, s. r. o. | 35683813 | 8 264,48 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1290000053 | 4.1.2012 | Fa za odobraté stravné lístky. | VAŠA Slovensko, s. r. o. | 35683813 | 8 088,64 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1290003694 | 2.8.2012 | Fa za nákup stravných lístkov | VAŠA Slovensko, s. r. o. | 8 088,64 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2011005 | 1.3.2011 | Fa za vypracovanie energetických certifikátov | ENECO, s. r. o. | 36468002 | 7 849,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | O-2011/043 | 1.7.2011 | Fa za vypracovanie energetických certifikátov objektov | ENECO, s. r. o. | 364 68 002 | 7 799,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FV 20110239 | 29.12.2011 | Fa na základe obj. č. 2011254/2011 prípravné a stavebné práce súvisiace s rekonštrukciou... | Slobyterm, s. r. o. | 31719104 | 7 763,83 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1290001203 | 2.3.2012 | Fa za stravné lístky - MsÚ | VAŠA Slovensko, s. r. o. | 35683813 | 7 736,96 EUR |
Detail | Zmluva Odberateľská | Dodatok 6 k zmluve 1562/1999 | 10.1.2012 | Dodatok č. 6 k zmluve o nájme nebytových priestorov - | SLAVEX - Svitana Slavomír | 34310380 | 7 596,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FV 110069 | 16.8.2011 | Fa v zmysle zmluvy Dodatok č. 2 Zmluvy o dielo 8/88 zo dňa 10.11.1988 "Dostavba zimného... | PIENSTAV, a. s. | 00188034 | 7 401,85 EUR |
Detail | Faktúra došlá | Fa 1190003069 | 7.7.2011 | Fa za stravné lístky - MsÚ | VAŠA Slovensko, s. r. o. | 35683813 | 7 385,28 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1290002719 | 4.6.2012 | Fa za nákup stravných lístkov - Msú | VAŠA Slovensko, s. r. o. | 7 385,28 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 7411846214 | 2.3.2011 | Nedoplatok za plyn - MsÚ | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | 35815256 | 7 318,84 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2011228/2011 | 14.11.2011 | Objednávame si u Vás vykonanie udržiavacích prác - nebytové priestory na Nám. sv. Mikuláša... | Vyšovská Mária - MARIANNA | 33077681 | 7 261,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FV 110380 | 28.11.2011 | Fa za vykonanie udržiavacích prác na predmetu nájmu - nebytových priestorov na Nám. sv.... | Mária Vyšovská - MARIANNA | 33077681 | 7 261,40 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 239/2011 | 13.9.2011 | Zmluva o dielo - stavba "Námestie generálna Štefánika - Viacúčelový park" | RG ATELIÉR, s. r. o. | 45271011 | 7 050,00 EUR |