Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 5154137362 | 28.2.2012 | Fa za mobil | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 20,05 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5154046534 | 28.2.2012 | Fa za mobil | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 25,99 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5154102871 | 28.2.2012 | Fa za mobil | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 32,74 EUR |
Detail | Faktúra došlá | Fa 5154118590 | 28.2.2012 | Fa za mobil | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 58,56 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5154009693 | 28.2.2012 | Fa za internet | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 16,99 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1190000720 | 1.3.2011 | Fa za stravné lístky zamestnancov MsÚ | Vaša Slovensko, s. r. o. | 35683813 | 5 124,48 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1190001314 | 8.3.2011 | Fa za stravné lístky - MsÚ | VAŠA Slovensko, s. r. o. | 35683813 | 4 859,21 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1190001676 | 1.4.2011 | Fa za stravné lístky - zamestnanci MsÚ SĽ | VAŠA Slovensko, s. r. o. | 35683813 | 6 321,19 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1190002059 | 18.4.2011 | Fa za stravné lístky - zamestnanci MsÚ | VAŠA Slovensko, s. r. o. | 35683813 | 603,98 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1190002291 | 4.5.2011 | Fa za stravné lístky | VAŠA Slovensko, s. r. o. | 35683813 | 8 440,32 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1 190 002 802 | 2.6.2011 | Fa za stravné lístky - MsÚ | VAŠA Slovensko, s. r. o. | 35683813 | 8 264,48 EUR |
Detail | Faktúra došlá | Fa 1190003069 | 7.7.2011 | Fa za stravné lístky - MsÚ | VAŠA Slovensko, s. r. o. | 35683813 | 7 385,28 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1190003445 | 11.7.2011 | Fa za stravné lístky | VAŠA Slovensko, s. r. o. | 35683813 | 1 758,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | Fa 1190003741 | 1.8.2011 | Fa za stravné lístky. | VAŠA Slovensko, s. r. o. | 35683813 | 10 550,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1 190 004 159 | 6.9.2011 | Fa za stravné lístky | VAŠA Slovensko, s. r. o. | 35683813 | 10 550,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1190005204 | 7.11.2011 | Fa za stravné lístky | VAŠA Slovensko, s. r. o. | 35683813 | 9 495,36 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1190005703 | 5.12.2011 | Fa za stravné lístky - MsÚ | VAŠA Slovensko, s. r. o. | 35683813 | 9 558,66 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1290000053 | 4.1.2012 | Fa za odobraté stravné lístky. | VAŠA Slovensko, s. r. o. | 35683813 | 8 088,64 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1290000693 | 2.2.2012 | Fa za stravné lístky - MsÚ | VAŠA Slovensko, s. r. o. | 35683813 | 7 033,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1290001203 | 2.3.2012 | Fa za stravné lístky - MsÚ | VAŠA Slovensko, s. r. o. | 35683813 | 7 736,96 EUR |