Verejný register odberateľských vzťahov

Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta

Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.

Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 90080488 5.4.2011 Fa za vytýčenie telekomunikačného vedenia a dopravné - stavba: SĽ medzi ul. Továrenskou a... Slovak Telekom, a. s. 35763469  87,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 6725104560 7.4.2011 Fa - poplatky za telefón Slovak Telekom, a. s. 35763469  198,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 1725104558 7.4.2011 Fa - poplatky za telefón Slovak Telekom, a. s. 35763469  142,57 EUR 
Detail Faktúra došlá 1725104565 7.4.2011 Fa - poplatky za telefón Slovak Telekom, a. s. 35763469  399,83 EUR 
Detail Faktúra došlá 90081048 26.4.2011 Fa za vytýčenie telekomunikačného vedenia a dopravné, stavba: Stará Ľubovňa, park pri pošte Slovak Telekom, a. s. 35763469  117,60 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 66/2011 7.6.2011 Kúpna zmluva - odpredaj a kúpa nehnuteľností Slovak Telekom, a. s. 35763469  2 975,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 8735188488 20.2.2012 Fa za telekomunikačné služby Slovak Telekom, a. s. 35763469  150,53 EUR 
Detail Faktúra došlá 4735188499 20.2.2012 Fa za telekomunikačné služby Slovak Telekom, a. s. 35763469  193,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 3735188524 20.2.2012 Fa za služby pevnej siete - Biznis Partner - 01.01.2012-31.01.2012 Slovak Telekom, a. s. 35763469  415,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 2736185527 8.3.2012 Fa za služby pevnej siete - Biznis Partner Slovak Telekom, a. s. 35763469  413,46 EUR 
Detail Faktúra došlá 7736185515 8.3.2012 Fa za služby pevnej siebe Slovak Telekom, a. s. 35763469  107,35 EUR 
Detail Faktúra došlá 5736185517 8.3.2012 Fa za služby pevnej siete Slovak Telekom, a. s. 35763469  198,58 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 69/2012 16.3.2012 Kúpna zmluva - odpredaj a kúpa nehnuteľnosti - pozemkov I.SEMEX, a. s. 35756586  2 927,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1109363 11.3.2011 Servisný prenájom rohoží za obdobie 31. 01. 2011 - 27. 02. 2011 Lindstrom, s. r. o. 35742364  20,84 EUR 
Detail Faktúra došlá 1116452 5.4.2011 Fa na základe zmluvy o servisnom prenájme rohoží Lindstrom, s. r. o. 35742364  28,73 EUR 
Detail Faktúra došlá 1203869 6.2.2012 Fa za servisný prenájom rohoží za obdobie 01.1.2012 - 29.1.2012 Lindstrom, s. r. o. 35742364  20,84 EUR 
Detail Faktúra došlá 1210203 6.3.2012 Fa za prenájom rohoží za obdobie od 30.01.2012 do 26.02.2012 Lindstrom, s. r. o. 35742364  20,84 EUR 
Detail Faktúra došlá 11410917 2.3.2011 Fa zapredplatné odborného časopisu VERLAG DASHOFER-vydavateľstvo Žilina 35730129  52,34 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 263/2011 19.9.2011 Zmluva o dielo - "Prístavba a prestavba MŠH" Metrostav SK, a. s. 35721278  930 050,24 EUR 
Detail Faktúra došlá 10110096 11.11.2011 Fa za prevedené stavebné práce na stavbe "Prístavba a prestavba MŠH SĽ" za mesiac október... METROSTAV SK, a. s. 35721278  15 721,33 EUR 
Nastavenia cookies