Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | FV 20120130 | 30.7.2012 | Fa za opravu a výmeny kanalizácie - Družba, prebíjanie kanalizácie - DK, prebíjanie... | Slobyterm, s. r. o. | 743,29 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | FV 20120103 | 22.6.2012 | Fa za prebíjanie kanalizácie - DRUŽBA a za výmenu vodomerov - Záložňa (Za vodou 21) | Slobyterm, s. r. o. | 599,27 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | FV 20120071 | 22.5.2012 | Fa za opravu radiátora | Slobyterm, s. r. o. | 78,52 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | FV 20120051 | 24.4.2012 | Fa za prebíjanie kanalizácie - Družba, výmenu kanalizačného potrubia - Archív, výmenu... | Slobyterm, s. r. o. | 342,85 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | FV 2012005 | 23.1.2012 | Fa za obed a slávnostnú večeru pre 6 osôb zo dňa 14. 01. 2012 na základe objednávky... | Milan Rinkovský | 33068135 | 300,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FV 20120047 | 24.4.2012 | Fa za práce vykonané motorovým vozidlom - nakladanie a odvoz odpadu | Slobyterm, s. r. o. | 199,20 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | FV 20120026 | 15.3.2012 | Fa za prevedené práce | Slobyterm, s. r. o. | 31719104 | 487,61 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FV 20120025 | 15.3.2012 | Fa za prevedené práce. | Slobyterm, s. r. o. | 31719104 | 239,92 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FV 20120024 | 12.3.2012 | Fa za práce vykonané motorovým vozidlom. | Slobyterm, s. r. o. | 31719104 | 86,92 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FV 20110239 | 29.12.2011 | Fa na základe obj. č. 2011254/2011 prípravné a stavebné práce súvisiace s rekonštrukciou... | Slobyterm, s. r. o. | 31719104 | 7 763,83 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FV 2011013 | 14.4.2011 | Fa za vykonanie udržiavacích prác vstupnej chodby objektu č. 12 na Nám. sv. Mikuláša v SĽ. | Milan Rinkovský | 33068135 | 3 600,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FV 20110114 | 9.9.2011 | Fa za stavebné práce na oprave majetku vo vlastníctve Mesta SĽ. | SLOBYTERM, s. r. o. | 31719104 | 16 596,96 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FV 20110076 | 7.7.2011 | Fa za bágrovanie a vyrovnávanie terénu v mestskej časti Podsadek - protipovodňové opatrenia | SLOBYTERM, s. r. o. | 31719104 | 2 843,12 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FV 12059 | 2.8.2012 | Fa za dodávku a montáž klimatizácie - MsÚ | MULTI-CLUB, spol. s r. o. | 14 998,98 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | FV 120414 | 9.10.2012 | Fa za nákup tonerov a príslušenstva k IT - na základe Objednávky č. 2012178/2012 | COMCAS, s. r. o. | 1 400,82 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | FV 120293 | 30.7.2012 | Fa za nákup tonerov | COMCAS, s. r. o. | 298,29 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | FV 120274 | 22.6.2012 | Fa na základe Obj. 2012097 za nákup tonerov a príslušenstva k výpočtovej technike. | COMCAS, s. r. o. | 703,78 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | FV 120271 | 26.6.2012 | Fa na základe Obj. 2012098/2012 za nákup tonerov | COMCAS, s. r. o. | 3 181,39 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | Fv 120211 | 16.5.2012 | Fa za nákup tovaru | COMCAS, s. r. o. | 703,64 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | FV 120110 | 16.10.2012 | Fa za stavebné práce v zmysle zmluvy SCH-2601/2010-NSL a dodatku č. 3 na stavbe "16 b.j. D-4... | PIENSTAV, a. s. | 13 226,22 EUR |