Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 2012/08/07 | 27.8.2012 | Fa za geodetické práce na stavbe "Prístavba a prestavba MŠH SĽ" a overenie GP | Milan Heretik - geodet | 1 754,50 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 20124265 | 27.8.2012 | Fa za práce v parku na Nám. sv. Mikuláša v SĽ (osadenie vodomernej šachty) | Verejnoprospešné služby, p. o. | 351,60 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 201210 | 27.8.2012 | Fa za potlač tričiek | Vincent Kaleta - Proreks | 117,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2012/15 | 27.8.2012 | Fa za opravu mestského rozhlasu | Martin Vilina - RATESAT | 473,30 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 10120062 | 27.8.2012 | Fa za prevedené stavebné práce na stavbe "Prístavba a prestavba MŠH SĽ" za mesiac júl 2012 | Metrostav SK, a. s. | 112 448,58 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | FV 20120148 | 27.8.2012 | Fa za výmenu a opravu WC (Komunál) a prebíjanie kanalizácie (Biely dom) | Slobyterm, s. r. o. | 61,94 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 27/2012 | 27.8.2012 | Fa za dovoz kameňa pieskovec v rámci stavby "Revitalizácia verejných priestranstiev v... | Peter Fiľak - Zemné práce | 1 160,40 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2012158 | 27.8.2012 | Fa za pretláčanie pod spevnenými plochami na stavbe "Revitalizácia verejných priestranstiev v... | Inštala Nová spol. s r. o. | 1 050,80 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 4590248090 | 27.8.2012 | Fa za pohonné hmoty | SLOVNAFT, a. s. | 60,92 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | Fa FV 120348 | 27.8.2012 | Fa za nákup PC | COMCAS, s. r. o. | 3 508,87 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 21120343 | 27.8.2012 | Fa za montáž vodomera - Klub dôchodcov | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 58,49 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 123201765 | 28.8.2012 | Fa za rolované papierové utierky | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 67,30 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 3671201085 | 28.8.2012 | Fa za nákup tonerov | Versity, a. s. | 3 417,60 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 3671201084 | 28.8.2012 | Fa za nákup tonera | Versity, a. s. | 269,21 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2012/08/08 | 28.8.2012 | Fa za vyhotovenie a overenie GP | Milan Heretik - geodet | 638,50 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | FV 120084 | 4.9.2012 | Fa za práce naviac v rámci stavby "Revitalizácia verejných priestranstiev v centrálnej zóne... | PIENSTAV, a. s. | 10 814,06 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | FA12200429 | 4.9.2012 | Fa za inšpekčný servis a opravu automobilu - SL073BB | Ľubomír Dlugolinský - ALD MOBIL | 139,34 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 03/2012 | 6.9.2012 | Fa za vykonanie AD na stavbu "Prístavba a prestavba MŠH v SĽ počas realizácie stavby" | ATELIÉR AUaI s. r. o. | 4 620,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 4590250481 | 6.9.2012 | Fa za pohonné hmoty TEMPO PLUS 95 | SLOVNAFT, a. s. | 122,34 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | FA1202003878 | 6.9.2012 | Fa za 3 kartóny multiROLL kot. utierky W2 12R | Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o. | 267,50 EUR |