Verejný register odberateľských vzťahov

Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta

Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.

Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2012/08/07 27.8.2012 Fa za geodetické práce na stavbe "Prístavba a prestavba MŠH SĽ" a overenie GP Milan Heretik - geodet   1 754,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 20124265 27.8.2012 Fa za práce v parku na Nám. sv. Mikuláša v SĽ (osadenie vodomernej šachty) Verejnoprospešné služby, p. o.   351,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 201210 27.8.2012 Fa za potlač tričiek Vincent Kaleta - Proreks   117,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012/15 27.8.2012 Fa za opravu mestského rozhlasu Martin Vilina - RATESAT   473,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 10120062 27.8.2012 Fa za prevedené stavebné práce na stavbe "Prístavba a prestavba MŠH SĽ" za mesiac júl 2012 Metrostav SK, a. s.   112 448,58 EUR 
Detail Faktúra došlá FV 20120148 27.8.2012 Fa za výmenu a opravu WC (Komunál) a prebíjanie kanalizácie (Biely dom) Slobyterm, s. r. o.   61,94 EUR 
Detail Faktúra došlá 27/2012 27.8.2012 Fa za dovoz kameňa pieskovec v rámci stavby "Revitalizácia verejných priestranstiev v... Peter Fiľak - Zemné práce   1 160,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012158 27.8.2012 Fa za pretláčanie pod spevnenými plochami na stavbe "Revitalizácia verejných priestranstiev v... Inštala Nová spol. s r. o.   1 050,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 4590248090 27.8.2012 Fa za pohonné hmoty SLOVNAFT, a. s.   60,92 EUR 
Detail Faktúra došlá Fa FV 120348 27.8.2012 Fa za nákup PC COMCAS, s. r. o.   3 508,87 EUR 
Detail Faktúra došlá 21120343 27.8.2012 Fa za montáž vodomera - Klub dôchodcov Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.   58,49 EUR 
Detail Faktúra došlá 123201765 28.8.2012 Fa za rolované papierové utierky CWS-boco Slovensko, s. r. o.   67,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 3671201085 28.8.2012 Fa za nákup tonerov Versity, a. s.   3 417,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 3671201084 28.8.2012 Fa za nákup tonera Versity, a. s.   269,21 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012/08/08 28.8.2012 Fa za vyhotovenie a overenie GP Milan Heretik - geodet   638,50 EUR 
Detail Faktúra došlá FV 120084 4.9.2012 Fa za práce naviac v rámci stavby "Revitalizácia verejných priestranstiev v centrálnej zóne... PIENSTAV, a. s.   10 814,06 EUR 
Detail Faktúra došlá FA12200429 4.9.2012 Fa za inšpekčný servis a opravu automobilu - SL073BB Ľubomír Dlugolinský - ALD MOBIL   139,34 EUR 
Detail Faktúra došlá 03/2012 6.9.2012 Fa za vykonanie AD na stavbu "Prístavba a prestavba MŠH v SĽ počas realizácie stavby" ATELIÉR AUaI s. r. o.   4 620,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 4590250481 6.9.2012 Fa za pohonné hmoty TEMPO PLUS 95 SLOVNAFT, a. s.   122,34 EUR 
Detail Faktúra došlá FA1202003878 6.9.2012 Fa za 3 kartóny multiROLL kot. utierky W2 12R Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.   267,50 EUR 
Nastavenia cookies