Verejný register odberateľských vzťahov

Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta

Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.

Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok 6 k zmluve 1562/1999 10.1.2012 Dodatok č. 6 k zmluve o nájme nebytových priestorov - SLAVEX - Svitana Slavomír 34310380  7 596,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1290001203 2.3.2012 Fa za stravné lístky - MsÚ VAŠA Slovensko, s. r. o. 35683813  7 736,96 EUR 
Detail Faktúra došlá FV 20110239 29.12.2011 Fa na základe obj. č. 2011254/2011 prípravné a stavebné práce súvisiace s rekonštrukciou... Slobyterm, s. r. o. 31719104  7 763,83 EUR 
Detail Faktúra došlá O-2011/043 1.7.2011 Fa za vypracovanie energetických certifikátov objektov ENECO, s. r. o. 364 68 002  7 799,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011005 1.3.2011 Fa za vypracovanie energetických certifikátov ENECO, s. r. o. 36468002  7 849,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 1290000053 4.1.2012 Fa za odobraté stravné lístky. VAŠA Slovensko, s. r. o. 35683813  8 088,64 EUR 
Detail Faktúra došlá 1290003694 2.8.2012 Fa za nákup stravných lístkov VAŠA Slovensko, s. r. o.   8 088,64 EUR 
Detail Faktúra došlá 1 190 002 802 2.6.2011 Fa za stravné lístky - MsÚ VAŠA Slovensko, s. r. o. 35683813  8 264,48 EUR 
Detail Faktúra došlá 1190002291 4.5.2011 Fa za stravné lístky VAŠA Slovensko, s. r. o. 35683813  8 440,32 EUR 
Detail Faktúra došlá 1290003187 3.7.2012 Fa za stravné lístky - MsÚ VAŠA Slovensko, s. r. o.   8 440,32 EUR 
Detail Faktúra došlá 1290004777 4.10.2012 Fa za stravné lístky - MsÚ VAŠA Slovensko, s. r. o.   8 440,32 EUR 
Detail Faktúra došlá FV 120073 6.9.2012 Fa za stavebné práce v zmysle zmluvy SCH-2601/2010-NSL a dod. č. 1 na stavbe "16 b.j. D-4 sídl.... PIENSTAV, a. s.   8 460,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 02-2011 5.4.2011 Fa za projektové práce Ing. Peter Burian - B PROJEKT 37796950  8 600,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1290002175 10.5.2012 Fa za stravné lístky VAŠA Slovensko, s. r. o.   8 792,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1290004078 6.9.2012 Fa za stravné lístky VAŠA Slovensko, s. r. o.   8 792,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012072/2012 15.5.2012 Objednávame si u Vás dodanie a montáž poplachového systému narušenia do objektu... LA-MA, s. r. o.   8 980,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012040 6.6.2012 Fa za dodávku a montáž poplachového systému narušenia Kompostáreň, SĽ LA-MA, s. r. o.   8 980,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 1111183 23.11.2011 Fa za dodanie obytnej jednotky. TAVEX, s. r. o. 31660525  8 990,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 94/2011 17.5.2011 Účelová dotácia na všeobecnú športovú prípravu mládeže so zameraním na futbal Junošport club 42084709  9 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá Fa FV 110098 24.10.2011 Fa v zmysle zmluvy Dodatok č. 2 Zmluvy o dielo 8/88 zo dňa 10. 11. 1988 "Dostavba zimného... Pienstav, a. s. 00188034  9 061,18 EUR 
Nastavenia cookies