Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Zmluva Odberateľská | Dodatok 6 k zmluve 1562/1999 | 10.1.2012 | Dodatok č. 6 k zmluve o nájme nebytových priestorov - | SLAVEX - Svitana Slavomír | 34310380 | 7 596,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1290001203 | 2.3.2012 | Fa za stravné lístky - MsÚ | VAŠA Slovensko, s. r. o. | 35683813 | 7 736,96 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FV 20110239 | 29.12.2011 | Fa na základe obj. č. 2011254/2011 prípravné a stavebné práce súvisiace s rekonštrukciou... | Slobyterm, s. r. o. | 31719104 | 7 763,83 EUR |
Detail | Faktúra došlá | O-2011/043 | 1.7.2011 | Fa za vypracovanie energetických certifikátov objektov | ENECO, s. r. o. | 364 68 002 | 7 799,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2011005 | 1.3.2011 | Fa za vypracovanie energetických certifikátov | ENECO, s. r. o. | 36468002 | 7 849,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1290000053 | 4.1.2012 | Fa za odobraté stravné lístky. | VAŠA Slovensko, s. r. o. | 35683813 | 8 088,64 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1290003694 | 2.8.2012 | Fa za nákup stravných lístkov | VAŠA Slovensko, s. r. o. | 8 088,64 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 1 190 002 802 | 2.6.2011 | Fa za stravné lístky - MsÚ | VAŠA Slovensko, s. r. o. | 35683813 | 8 264,48 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1190002291 | 4.5.2011 | Fa za stravné lístky | VAŠA Slovensko, s. r. o. | 35683813 | 8 440,32 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1290003187 | 3.7.2012 | Fa za stravné lístky - MsÚ | VAŠA Slovensko, s. r. o. | 8 440,32 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 1290004777 | 4.10.2012 | Fa za stravné lístky - MsÚ | VAŠA Slovensko, s. r. o. | 8 440,32 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | FV 120073 | 6.9.2012 | Fa za stavebné práce v zmysle zmluvy SCH-2601/2010-NSL a dod. č. 1 na stavbe "16 b.j. D-4 sídl.... | PIENSTAV, a. s. | 8 460,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 02-2011 | 5.4.2011 | Fa za projektové práce | Ing. Peter Burian - B PROJEKT | 37796950 | 8 600,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1290002175 | 10.5.2012 | Fa za stravné lístky | VAŠA Slovensko, s. r. o. | 8 792,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 1290004078 | 6.9.2012 | Fa za stravné lístky | VAŠA Slovensko, s. r. o. | 8 792,00 EUR | |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012072/2012 | 15.5.2012 | Objednávame si u Vás dodanie a montáž poplachového systému narušenia do objektu... | LA-MA, s. r. o. | 8 980,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2012040 | 6.6.2012 | Fa za dodávku a montáž poplachového systému narušenia Kompostáreň, SĽ | LA-MA, s. r. o. | 8 980,80 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 1111183 | 23.11.2011 | Fa za dodanie obytnej jednotky. | TAVEX, s. r. o. | 31660525 | 8 990,00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 94/2011 | 17.5.2011 | Účelová dotácia na všeobecnú športovú prípravu mládeže so zameraním na futbal | Junošport club | 42084709 | 9 000,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | Fa FV 110098 | 24.10.2011 | Fa v zmysle zmluvy Dodatok č. 2 Zmluvy o dielo 8/88 zo dňa 10. 11. 1988 "Dostavba zimného... | Pienstav, a. s. | 00188034 | 9 061,18 EUR |