Verejný register odberateľských vzťahov

Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta

Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.

Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 1190001676 1.4.2011 Fa za stravné lístky - zamestnanci MsÚ SĽ VAŠA Slovensko, s. r. o. 35683813  6 321,19 EUR 
Detail Faktúra došlá 1290001769 5.4.2012 Fa za stravné lístky - MsÚ VAŠA Slovensko, s. r. o.   6 330,24 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok 5 k zmluve 163/2004 31.7.2012 Dodatok 5 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 163/2004 - Ľubovnianska knižnica Ľubovnianska knižnica   6 367,58 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 210/2012 26.9.2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov - DOaS Družba, Letná 6 - Prevádzka Elektro Marián Stesňák REALAX-MIX   6 386,16 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok 2 k zmluve 328/2009 31.10.2011 Dodatok 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 328/2009 KALKUL, s. r. o.   6 387,84 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 353/2011 23.10.2011 odpredaj a kúpa nehnuteľností Ing. Viliam Kasperkevič   6 600,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 10817 21.3.2011 Fa za dodávku tepelnej energie. Slobyterm, s. r. o. 31719104  6 711,69 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2011050 6.4.2011 Objednávame si u Vás výpočtovú techniku a software COMCAS, s. r. o. 36494721  6 967,43 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 98/2011 17.5.2011 Účelová dotácia na činnosť klubov a oddielov ŠKM Športový klub mesta SĽ 31948111  7 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 207/2011 9.8.2011 Účelová dotácia na činnosť klubov a oddielov ŠKM - kulturistika a šach. Športový klub mesta SĽ 31948111  7 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 68/2012 23.4.2012 Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie na finančné zabezpečenie činnosti stolnotenisového... Stolnotenisový klub 42227780  7 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1290000693 2.2.2012 Fa za stravné lístky - MsÚ VAŠA Slovensko, s. r. o. 35683813  7 033,60 EUR 
Detail Faktúra došlá FV 110196 26.4.2011 Fa za nákup výpočtovej techniky - MsÚ Comcas, s. r. o. 36494721  7 037,44 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 239/2011 13.9.2011 Zmluva o dielo - stavba "Námestie generálna Štefánika - Viacúčelový park" RG ATELIÉR, s. r. o. 45271011  7 050,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2011228/2011 14.11.2011 Objednávame si u Vás vykonanie udržiavacích prác - nebytové priestory na Nám. sv. Mikuláša... Vyšovská Mária - MARIANNA 33077681  7 261,40 EUR 
Detail Faktúra došlá FV 110380 28.11.2011 Fa za vykonanie udržiavacích prác na predmetu nájmu - nebytových priestorov na Nám. sv.... Mária Vyšovská - MARIANNA 33077681  7 261,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 7411846214 2.3.2011 Nedoplatok za plyn - MsÚ Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256  7 318,84 EUR 
Detail Faktúra došlá Fa 1190003069 7.7.2011 Fa za stravné lístky - MsÚ VAŠA Slovensko, s. r. o. 35683813  7 385,28 EUR 
Detail Faktúra došlá 1290002719 4.6.2012 Fa za nákup stravných lístkov - Msú VAŠA Slovensko, s. r. o.   7 385,28 EUR 
Detail Faktúra došlá FV 110069 16.8.2011 Fa v zmysle zmluvy Dodatok č. 2 Zmluvy o dielo 8/88 zo dňa 10.11.1988 "Dostavba zimného... PIENSTAV, a. s. 00188034  7 401,85 EUR 
Nastavenia cookies