Verejný register odberateľských vzťahov

Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta

Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.

Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 57/2012 23.4.2012 Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie na činnosť klubu Športový klub mesta karate klub SĽ 42088976  10 400,00 EUR 
Detail Faktúra došlá Fa 1190003741 1.8.2011 Fa za stravné lístky. VAŠA Slovensko, s. r. o. 35683813  10 550,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 1 190 004 159 6.9.2011 Fa za stravné lístky VAŠA Slovensko, s. r. o. 35683813  10 550,40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012119/2012 31.7.2012 Objednávame si u Vás v rámci stavby "Revitalizácia verejných priestranstiev v centrálnej... PIENSTAV, a. s.   10 814,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FV 120084 4.9.2012 Fa za práce naviac v rámci stavby "Revitalizácia verejných priestranstiev v centrálnej zóne... PIENSTAV, a. s.   10 814,06 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012099/2012 15.6.2012 Objednávame si u Vás dodávku športového vybavenia MŠH v SĽ PESMENPOL, s. r. o.   10 836,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 285/2012 18.12.2012 Kúpna zmluva - odpredaj a kúpa nehnuteľností (pozemkov) MVDr. Magdaléna Bodnárová   10 920,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20122934 9.8.2012 Fa za vykonanie prác a dodávok v oblasti starostlivosti o verejnú zeleň mesta SĽ. EKOS, s. r. o.   11 172,98 EUR 
Detail Faktúra došlá 0012012 8.3.2012 Fa za členské v OOCR SEVERNÝ SPIŠ - PIENINY OOCR SEVERNÝ SPIŠ - PIENINY 42234182  11 470,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 20123246 12.9.2012 Fa za vykonanie prác a dodávok v oblasti starostlivosti o verejnú zeleň mesta SĽ. EKOS, s. r. o.   11 486,87 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 395/2011 23.3.2011 Zmluva o manažmente verejného obstarávania - projekt: "Technické opatrenia pre protipovodňovú... AGROCONSULT, s. r. o. 44231156  11 640,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 12216 16.5.2012 Fa za dodávku tepelnej energie za mesiac 04/2012 Slobyterm, s. r. o.   12 122,81 EUR 
Detail Faktúra došlá FV 110036 19.5.2011 Fa v zmysle objednávky č. 2011042/2011 za Rekonštrukciu chodníkov na ulici 1. mája - vstupy Pienstav, a. s. 00188034  12 512,78 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2011042 14.3.2011 Objednávame si u Vás vykonanie naviac prác na stavbe "Revitalizácia verejných priestranstiev v... Pienstav, a. s. 001880347  12 515,36 EUR 
Detail Faktúra došlá 7484908830 2.2.2012 Fa za dodávku a distribúciu elektriny - Levočská 3, Nám. gen. Štefánika 6, Nám. sv.... Východoslovenská energetika, a. s. 36211222  12 516,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 11613 10.11.2011 Fa za dodávku tepelnej energie za mesiac 10/2011 podľa prílohy. SLOBYTERM, s. r. o. 31719104  12 601,08 EUR 
Detail Faktúra došlá 2240002815 1.3.2011 Fa za elektrickú energiu Východoslovenská energetika, a. s.   12 659,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7417653263 4.5.2011 Fa za elektrinu Východoslovenská energetika, a. s. 36211222  12 659,00 EUR 
Detail Faktúra došlá Fa 7437600251 1.8.2011 Fa za elektrinu Východoslovenská energetika, a. s. 36211222  12 659,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7450896477 3.5.2012 Fa za elektrinu Východoslovenská energetika, a. s.   12 776,00 EUR 
Nastavenia cookies