Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 1228987 | 25.5.2012 | Fa za servisný prenájom rohoží | Lindstrom, s. r. o. | 22,21 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 1241381 | 30.7.2012 | Fa za servisný prenájom rohoží za obdobie 18.06.2012 - 15.07.2012 | Lindstrom, s. r. o. | 22,21 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 1247450 | 21.8.2012 | Fa za servisný prenájom rohoží za obdobie 16.7.2012 - 12.8.2012 | Lindstrom, s. r. o. | 22,21 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 8742147979 | 10.9.2012 | Fa za služby pevnej siete | Slovak Telekom, a. s. | 22,21 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 6743134646 | 16.10.2012 | Fa za služby pevnej siete | Slovak Telekom, a. s. | 22,21 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 1259784 | 17.10.2012 | Fa za servisný prenájom rohoží za obdobie 10. 09. 2012 - 07. 10. 2012 | Lindstrom, s. r. o. | 22,21 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2741157863 | 13.8.2012 | Fa za služby pevnej siete | Slovak Telekom, a. s. | 22,64 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 045/11 | 25.2.2011 | Fa za výpis z pamäti udalostí elektrickej zabezpečovacej signalizácie za mesiac február 2011 | František Fedor - Security Equipment | 10770071 | 22,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1511 | 2.3.2011 | Fa za výpis z pamäti udalosti elektrickej zabezpečovacej signalizácie za mesiac január 2011 | Security Equipment | 10770071 | 22,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 062-11 | 29.3.2011 | Fa za výpis za pamätí udalostí el. zabezp. signalizácie | František Fedor - Security Equipment | 10770071 | 22,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FA072/11 | 27.4.2011 | Fa za výpis z pamäti udalostí elektrickej zabezpečovacej signalizácie za mesiac apríl 2011. | František Fedor - Security Equipment | 22,80 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 412101319 | 2.2.2012 | Fa za vodné a stočné - Nám. sv. Mikuláša 2, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 22,92 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 120001 | 3.5.2012 | Fa za rozmrazovanie potrubia | Ján Timočko - DORSS | 22,92 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 12030952 | 6.6.2012 | Fa za prehliadku a údržbu požiarnych dverí | LIVONEC, s. r. o. | 23,04 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 5181798887 | 2.11.2012 | Fa za služby mobilnej siete | Orange Slovensko, a. s. | 23,30 EUR | |
Detail | Zmluva Odberateľská | 109/2012 | 8.8.2012 | Kúpna zmluva - odpredaj a kúpa nehnuteľností - pozemkov | Jaroslav Jacko a Amália Jacková | 24,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 5157558883 | 30.3.2012 | Fa za mobil | Orange Slovensko, a. s. | 24,17 EUR | |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012148/2012 | 28.8.2012 | Objednávame si u vás CG ISS modul EF - licencia | CORA GEO, s. r. o. | 24,28 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | Fa 7240073425 | 28.2.2012 | Fa za elektrinu (k vráteniu) | Východoslovenská energetika, a. s. | 36211222 | 24,30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 412118156 | 16.10.2012 | Fa za vodné a stočné - Nám. sv. Mikuláša 2, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 24,52 EUR |