Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 5171369503 | 30.7.2012 | Fa za mes. p. Balík TV 180-promo a mes.p.Volania do vš. sieti 100+ | Orange Slovensko, a. s. | 16,99 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 5178245286 | 1.10.2012 | Fa za služby mobilnej siete | Orange Slovensko, a. s. | 16,99 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 5181763951 | 2.11.2012 | Fa za služby mobilnej siete | Orange Slovensko, a. s. | 16,99 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 5178350834 | 1.10.2012 | Fa za služby mobilnej siete | Orange Slovensko, a. s. | 17,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 5150657097 | 30.1.2012 | Fa za mobil - Zima Vladimír | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 17,03 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5181869461 | 2.11.2012 | Fa za služby mobilnej siete | Orange Slovensko, a. s. | 17,17 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | Fa 412109937 | 22.6.2012 | Fa za vodné a stočné - Podsadek 31,SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 17,50 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 412115911 | 21.9.2012 | Fa za vodné a stočné - Podsadek 21, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 17,50 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 301012 | 16.10.2012 | Fa za tepovanie kobercov a stoličiek - MsÚ | CLEANING SERVICE, s. r. o. | 17,64 EUR | |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012197/2012 | 17.10.2012 | Objednávame si u Vás tepovanie kobercov a stoličiek v priestoroch MsÚ, Obchodná 1 v SĽ v... | CLEANING SERVICE, s. r. o. | 17,64 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 5171393359 | 30.7.2012 | Fa za mobilné služby | Orange Slovensko, a. s. | 17,84 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 9211798 | 16.4.2012 | Fa za Internet Start Multi - apríl/2012 | Prvá internetová, s. r. o. | 17,92 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 9101880 | 3.2.2011 | Telekom. a poštové služby | Prvá internetová, s.r.o | 17,93 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 9110863 | 26.4.2011 | Fa za Internet Smart Multi 4/2011 | Prvá internetová, s. r. o. | 35849487 | 17,93 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9202071 | 16.1.2012 | Fa za internet Start Multi 1/2012 pre Komunitné centrum Podsadek | Prvá internetová, s. r. o. | 35849487 | 17,93 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9205312 | 23.2.2012 | Fa za Internet Start Multi 2/2012 | Prvá internetová, s. r. o. | 35849487 | 17,93 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9208524 | 19.3.2012 | Fa za internet Start Multi 3/2012 | Prvá internetová, s. r. o. | 35849487 | 17,93 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 9215082 | 16.5.2012 | Fa za Internet Start Multi 5/2012 | Prvá internetová, s. r. o. | 17,93 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 9218345 | 15.6.2012 | Fa za Internet Start Multi | Prvá internetová, s. r. o. | 17,93 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 9225007 | 16.8.2012 | Fa za Internet Flat 512/128 Start Multi 8/2012 | Prvá internetová, s. r. o. | 17,93 EUR |