Verejný register odberateľských vzťahov

Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta

Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.

Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 5154137362 28.2.2012 Fa za mobil Orange Slovensko, a. s. 35697270  20,05 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011000013 25.2.2011 Fa - prevádzka, údržba, oprava Okresné stavebné bytové družstvo 31673821  20,07 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011000056 22.3.2011 Fond prevádzky, údržby a opráv, poplatok za výkon správy - Za vodou 4 Okresné stavebné bytové družstvo 31673821  20,29 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011000072 18.4.2011 Náklady za marec 2011 - nebytový priestor Za vodou 4 Okresné stavebné bytové družstvo 31673821  20,29 EUR 
Detail Faktúra došlá 3100241921 13.4.2012 Fa za službu Východoslovenská energetika, a. s.   20,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 5164465624 29.5.2012 Fa za mobilné služby Orange Slovensko, a. s.   20,59 EUR 
Detail Faktúra došlá 5178376240 1.10.2012 Fa za služby mobilnej siete Orange Slovensko, a. s.   20,64 EUR 
Detail Faktúra došlá 1109363 11.3.2011 Servisný prenájom rohoží za obdobie 31. 01. 2011 - 27. 02. 2011 Lindstrom, s. r. o. 35742364  20,84 EUR 
Detail Faktúra došlá 1203869 6.2.2012 Fa za servisný prenájom rohoží za obdobie 01.1.2012 - 29.1.2012 Lindstrom, s. r. o. 35742364  20,84 EUR 
Detail Faktúra došlá 1210203 6.3.2012 Fa za prenájom rohoží za obdobie od 30.01.2012 do 26.02.2012 Lindstrom, s. r. o. 35742364  20,84 EUR 
Detail Faktúra došlá 1222697 3.5.2012 Fa za servisný prenájom rohoží za obdobie 26.03.-22.04.2012 Lindstrom, s. r. o.   20,84 EUR 
Detail Faktúra došlá 1739167017 11.6.2012 Fa za služby pevnej siete Slovak Telekom, a. s.   20,98 EUR 
Detail Faktúra došlá 2740162433 10.7.2012 Fa za služby pevnej siete Slovak Telekom, a. s.   20,98 EUR 
Detail Faktúra došlá Poistné - 6805701899 10.7.2012 Poistné - poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s.   20,98 EUR 
Detail Faktúra došlá 1741157864 13.8.2012 Fa za služby pevnej siete Slovak Telekom, a. s.   20,98 EUR 
Detail Faktúra došlá 4742147980 10.9.2012 Fa za služby pevnej siete Slovak Telekom, a. s.   20,98 EUR 
Detail Faktúra došlá 1101043 2.3.2011 Metodiská podpora modulov CORA GEO, s. r. o. 31612989  21,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1201017 20.1.2012 Metodická podpora modulu DN a PO - prechod rokov - dopravné náklady PP-SĽ-PP CORA GEO, s. r. o. 31612989  21,60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012082/2012 22.5.2012 Objednávame si u Vás publikáciu Právo pre obce a mestá 2012 Obchodná kancelária JUDr. Igor Kršiak, s. r. o.   21,90 EUR 
Detail Faktúra došlá 269/2012 6.6.2012 Fa za publikáciu Právo pre obce a mestá 2012 JUDr. Igor Kršiak, s. r. o.   21,90 EUR 
Nastavenia cookies