Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Objednávka vyšlá | 2012026/2012 | 21.2.2012 | Objednávame si u Vás tonery | COMCAS, s. r. o. | 36494721 | 531,48 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012027/2012 | 21.2.2012 | Objednávame si u Vás toner | COMCAS, s. r. o. | 36494721 | 128,54 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012028/2012 | 21.2.2012 | Objednávame si u Vás toner | COMCAS, s. r. o. | 36494721 | 59,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FV 120097 | 28.2.2012 | Fa za príslušenstvo k IT | COMCAS, s. r. o. | 36494721 | 1 230,50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FV 120089 | 28.2.2012 | Fa za toner | COMCAS, s. r. o. | 36494721 | 128,54 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FV 120096 | 28.2.2012 | Fa za nákup tonerov | COMCAS, s. r. o. | 36494721 | 531,48 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FV 120090 | 28.2.2012 | Fa za nákup tonerov | COMCAS, s. r. o. | 36494721 | 99,10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FV 120088 | 28.2.2012 | Fa za toner | COMCAS, s. r. o. | 36494721 | 56,90 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012033/2012 | 28.2.2012 | Objednávame si u Vás príslušenstvo k IT. | COMCAS, s. r. o. | 36494721 | 506,79 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FV 120107 | 8.3.2012 | Fa za nákup príslušenstva k IT | COMCAS, s. r. o. | 36494721 | 522,83 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 411102542 | 25.2.2011 | Fa za vodné a stočné - Levočská 3, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 135,16 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 411102819 | 25.2.2011 | Fa za vodné a stočné - Nám. sv. Mikuláša 22, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 41,24 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 411102817 | 25.2.2011 | Fa za vodné a stočné - Obchodná, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 68,74 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 411102816 | 25.2.2011 | Fa za vodné a stočné - Nám. gen. Štefánika 5, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 100,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 411102810 | 25.2.2011 | Fa za vodné a stočné - Nám. gen. Štefánika, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 144,32 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 411102669 | 25.2.2011 | Fa za vodné a stočné - Továrenská 1111/14, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 58,96 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 411102549 | 25.2.2011 | Fa za vodné a stočné - Nám. sv. Mikuláša 21, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 2,29 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 411101542 | 3.3.2011 | Fa za vodné a stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 53,71 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 411101548 | 3.3.2011 | Fa za vodné a stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 33,58 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 411101549 | 3.3.2011 | Fa za vodné a stočné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 69,37 EUR |