Verejný register odberateľských vzťahov

Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta

Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.

Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 90080488 5.4.2011 Fa za vytýčenie telekomunikačného vedenia a dopravné - stavba: SĽ medzi ul. Továrenskou a... Slovak Telekom, a. s. 35763469  87,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 411104866 5.4.2011 Fa za vodné a stočné - Levočská 3, SĽ Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. 36500968  343,63 EUR 
Detail Faktúra došlá 411104858 5.4.2011 Fa za vodné a stočné - Nám. sv. Mikuláša 2, SĽ Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. 36500968  41,24 EUR 
Detail Faktúra došlá 411104856 5.4.2011 Fa za vodné a stočné - Obchodná ul., SĽ Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. 36500968  93,92 EUR 
Detail Faktúra došlá 411104855 5.4.2011 Fa za vodné a stočné - Nám. gen. Štefánika 5, SĽ Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. 36500968  98,51 EUR 
Detail Faktúra došlá 411104873 5.4.2011 Fa za vodné a stočné - Nám. sv. Mikuláša 21, SĽ Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. 36500968  4,58 EUR 
Detail Faktúra došlá 411104849 5.4.2011 Fa za vodné a stočné - Nám. gen. Štefánika, SĽ Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. 36500968  121,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 411106403 5.4.2011 Fa za vodné a stočné - Továrenská 14, SĽ Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. 36500968  76,63 EUR 
Detail Faktúra došlá 411106422 5.4.2011 Fa za vodné a stočné - Letná 6, SĽ Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. 36500968  478,78 EUR 
Detail Faktúra došlá 02-2011 5.4.2011 Fa za projektové práce Ing. Peter Burian - B PROJEKT 37796950  8 600,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011-04-01 5.4.2011 Fa v súlade so zmluvou č. 507/2008 a jej dodatku č. 1 - vyhotovenie a overenie GP Milan Heretik - GEODET 34312498  578,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 03-2011 5.4.2011 Fa na základe zmluvy o vykonaní inžinierskych služieb č. 208/2009 zo dňa 1. júla 2009 za... Anton Novák - inžinierska a realitná kancelária 43367518  812,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 023-11 5.4.2011 Fa za obedy dôchodcov mesta SĽ za 03/2011 Domov pre seniorov 00691798  2 059,49 EUR 
Detail Faktúra došlá 020-11 5.4.2011 Fa za 1 pracovnú silu v súvislosti so stravovaním dôchodcov mesta SĽ za mesiac 04/2011 Domov pre seniorov 00691798  575,50 EUR 
Detail Faktúra došlá FV110024 5.4.2011 Fa v zmysle zmluvy č. 334/2010 "Revitalizácia verejných priestranstiev v centrálnej zóne mesta... Pienstav, a. s. 00188034  277 307,11 EUR 
Detail Faktúra došlá 11030460 5.4.2011 Fa za zabezpečenie funkcie technika PO za mesiac marec 2011 LIVONEC, s. r. o. 31730671  215,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 05-2011-Kk 5.4.2011 Fa za výkon prác bezpečnostnej technickej služby za obdobie 01,02,03/2011 Andrej Kopčák 44142064  240,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská xx/2011 4.4.2011 o nájme nebytových priestorov Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska   1,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská xy/2011 4.4.2011 o nájme nebytových priestorov Maroš Matoľák,   144,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 60/2011 1.4.2011 odpredaj a kúpa nehnuteľností, stavby LUSPEK, spol. s r.o. 17079691  1 250,00 EUR 
Nastavenia cookies