Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 11147 | 14.4.2011 | Fa za dodávku tepelnej energie za mesiac 3/2011 | Slobyterm, s. r. o. | 31719104 | 18 233,45 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20111396 | 14.4.2011 | Fa za pristavenie, vývoz a zneškodnenie odpadov k č. 200301 z jarného upratovania. | EKOS, s. r. o. | 36168475 | 2 112,44 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20111393 | 14.4.2011 | Fa na základe zmluvy č. 1/2008 o nakladaní s odpadmi na území mesta SĽ za skutočne... | EKOS, s. r. o. | 36168475 | 26 757,38 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 8042011 | 14.4.2011 | Fa za koncert Lenky Filipovej na základe Zmluvy o spolupráci 20101105 | SCENE občianske združenie | 31812252 | 1 336,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4590109004 | 14.4.2011 | Fa za pohonné hmoty. | SLOVNAFT, a. s. | 31322832 | 118,88 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FV 2011013 | 14.4.2011 | Fa za vykonanie udržiavacích prác vstupnej chodby objektu č. 12 na Nám. sv. Mikuláša v SĽ. | Milan Rinkovský | 33068135 | 3 600,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FA1102000197 | 14.4.2011 | Fa za hygienické utierky pre potreby MsÚ. | Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o. | 35840790 | 170,88 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FV 110037 | 14.4.2011 | Fa za pracovnú obuv | Peter Vranovský - VRAP | 33079030 | 87,00 EUR |
Detail | Objednávka došlá | 2011052 | 13.4.2011 | Objednávame si u Vás pracovnú obuv pre potreby rómskej občianskej hliadky. | VRAP Peter Vranovský | 33079030 | |
Detail | Zmluva Odberateľská | 54/2011 | 13.4.2011 | odpredaj a kúpa nehnuteľnosti | František Barnovský | 190,00 EUR | |
Detail | Zmluva Odberateľská | 63/2011 | 13.4.2011 | odpredaj a kúpa nehnuteľností | Anna Tomašková | 513,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 450275 | 12.4.2011 | Oprava kopírovacieho stroja | Versity, a. s. | 36396222 | 260,86 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20111389 | 12.4.2011 | Fa na základe objednávky za prevádzku karanténnej stanice psov za mesiac marec 2011. | EKOS, s. r. o. | 36168475 | 340,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20110041 | 12.4.2011 | Fa za pretesňovanie radiátora - OD Družba - knižnica | Slobyterm, s. r. o. | 31719104 | 16,14 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20110042 | 12.4.2011 | Fa za výmenu vodovodného potrubia - p. Vyšovská | Slobyterm, s. r. o. | 31719104 | 176,28 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20110044 | 12.4.2011 | Fa za výmenu ventila na radiátore - OD Družba - Predajňa nábytku | Slobyterm, s. r. o. | 31719104 | 94,75 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20110043 | 12.4.2011 | Fa za montáž vypúšťacieho ventilu - Tržnica - Predajňa Záhradkárstvo | Slobyterm, s. r. o. | 31719104 | 54,72 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20110052 | 12.4.2011 | Fa za vypracovanie 1. monitorovacej správy - projekt "Centrum sociálnych služieb, Stará... | Eurocluster, s. r. o. | 43853528 | 1 200,00 EUR |
Detail | Objednávka došlá | 2011051 | 11.4.2011 | Objednávame si u Vás vypracovanie PD stavby 16 b. j. - D4, sídl. Východ, SĽ v časti... | Ing. Jana Poperníková | 42078229 | |
Detail | Faktúra došlá | 20111132 | 11.4.2011 | Fa za vývoz a zneškodnenie odpadov k č. 200301 za 1. štvrťrok 2011. | EKOS, s. r. o. | 36168475 | 331,93 EUR |