Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | FV 110027 | 29.4.2011 | Fa v zmysle obj. č. 2010257/2010 za práce naviac pri posune chodníka o 1 m k bytovému domu Orava | Pienstav, a. s. | 00188034 | 4 709,51 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2011026 | 29.4.2011 | Fa za dodávku tovaru | Tomáš Dinis | 31280641 | 259,68 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2011060 | 29.4.2011 | Fa za pracovné nárade pre menšie obecné služby | DMZ SLOVAKIA, s. r. o. | 36445207 | 999,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2011059 | 29.4.2011 | Fa za pracovné náradie pre menšie obecné služby | DMZ SLOVAKIA, s. r. o. | 36445207 | 540,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2011071 | 29.4.2011 | Objednávame si u Vás práce na odstránení nepovolenej skládky odpadu za areálom VPS pri... | Verejnoprospešné služby, p. o. | 31953492 | |
Detail | Objednávka vyšlá | 2011072 | 29.4.2011 | Objednávame si u Vás Posúdenie skutkového stavu územia v lokalite ul. Zámockej v meste Stará... | GEOPOL Prešov, s. r. o. | 31698549 | |
Detail | Faktúra došlá | 4590112886 | 29.4.2011 | Fa za pohonné hmoty | SLOVNAFT, a. s. | 31322832 | 58,88 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 411107404 | 29.4.2011 | Fa za vodné a stočné - Nám. sv. Mikuláša 21, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 4,58 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 411107397 | 29.4.2011 | Fa za vodné a stočné - Levočská 3 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 80,18 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 411107389 | 29.4.2011 | Fa za vodné a stočné - Nám. sv. Mikuláša 2 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 27,49 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 411107387 | 29.4.2011 | Fa za vodné a stočné - Obchodná | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 73,31 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 411107386 | 29.4.2011 | Fa za vodné a stočné - Nám. gen. Štefánika 5, SĽ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | 68,74 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 2011 | 28.4.2011 | poskytovanie sociálnej služby a to opatrovateľskej
služby |
Mikuláš Hutník | ||
Detail | Objednávka vyšlá | 2011069 | 28.4.2011 | Objednávame si u Vás prepravu mikrobusom - krajská prehliadka ZPOZ. | Karol Kačmarčík | 33079234 | |
Detail | Objednávka vyšlá | 2011070 | 28.4.2011 | Objednávame si u Vás vystúpenie Quasars Ensemble počas dní J. Melkoviča | Občianske združenie QUASARS | 42129940 | 250,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | ES2011/020 | 27.4.2011 | Fa v zmysle Zmluvy o dielo za prevedené práce na stavbe "Komplexná obnova MŠ ul. Tatranská... | EKOSTAV SLOVAKIA, s. r. o. | 36395463 | 310 909,13 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20111496 | 27.4.2011 | Fa na základe objednávky za vykonanie prác v oblasti starostlivosti o verejnú zeleň mesta... | EKOS, s. r. o. | 36168475 | 13 600,44 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 4590110367 | 27.4.2011 | Fa za pohonné hmoty | SLOVNAFT, a. s. | 31322832 | 58,88 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 111208625 | 27.4.2011 | Fa na základe zmluvy č. 433227/1000518973 - produktové balíčky 992 | MEDIATEL, s. r. o. | 35859415 | 130,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FA072/11 | 27.4.2011 | Fa za výpis z pamäti udalostí elektrickej zabezpečovacej signalizácie za mesiac apríl 2011. | František Fedor - Security Equipment | 22,80 EUR |