Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 2012/5 | 13.4.2012 | Fa za opravu mestského rozhlasu | Martin Vilina - RATESAT | 564,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2120406 | 13.4.2012 | Fa za kancelársky materiál | Zenit, v. o. s. | 455,11 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2120407 | 13.4.2012 | Fa za nákup kancelárskeho papiera | Zenit, v. o. s. | 221,88 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 9000591820 | 13.4.2012 | Fa za poštové služby za obdobie marec 2012 | Slovenská pošta, a. s. | 1 160,20 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 20121010 | 13.4.2012 | Fa za prevádzku karanténnej stanice psov | EKOS, s. r. o. | 720,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 20121130 | 13.4.2012 | Fa za vývoz a zneškodnenie odpadov | EKOS, s. r. o. | 170,52 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 3100241921 | 13.4.2012 | Fa za službu | Východoslovenská energetika, a. s. | 20,50 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 10120025 | 13.4.2012 | Fa za prevedené stavebné práce na stavbe "Prístavba a prestavba MŠH SĽ" za mesiac marec 2012. | Metrostav SK, a. s. | 109 480,85 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 3/2012 | 13.4.2012 | Fa za vykonané práce súvisiace s opravou omietok následne maľby site podľa dohody v cene -... | Peter Pečarka | 713,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 51/2012 | 13.4.2012 | Fa za znalecký posudok | Ing. Ján Štupák | 55,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 1412 | 13.4.2012 | Fa za vykonanú revíziu elektroinštalácie prípojky v objekte č. 22, 24 na ul. Obrancov mieru v... | Marián Šiška - EL- ZZ SERVIS | 60,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 12147 | 13.4.2012 | Fa za dodávku tepelnej energie za mesiac 03/2012 | Slobyterm, s. r. o. | 21 837,87 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 120392 | 16.4.2012 | Fa za XEROX | DD21 s. r. o. | 681,40 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 1900239244 | 16.4.2012 | Fa za pripojovací poplatok - Obrancov mieru 524 | Východoslovenská distribučná, a. s. | 59,50 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 9211799 | 16.4.2012 | Fa za linku Profi a Internet Start | Prvá internetová, s. r. o. | 238,60 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 9211798 | 16.4.2012 | Fa za Internet Start Multi - apríl/2012 | Prvá internetová, s. r. o. | 17,92 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 20121304 | 16.4.2012 | Fa za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov od obyvateľov mesta SĽ za mesiac... | EKOS, s. r. o. | 25 283,75 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 20121305 | 16.4.2012 | Fa za vývoz a zneškodnenie odpadov z jarného upratovania | EKOS, s. r. o. | 2 675,26 EUR | |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012060/2012 | 16.4.2012 | Objednávame si u Vás CGeGovernment - privátna zóny | CORA GEO, s. r. o. | 2 684,40 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 4/2012 | 17.4.2012 | Fa za vykonanie protikorózneho náteru proti korózii strešnej krytiny na stavbe MŠH v SĽ | Peter Pečarka | 3 561,60 EUR |