Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Zmluva Dodávateľská | 414/2011 | 12.1.2012 | Zmluva o zabezpečení prevádzky mestskej ľadovej plochy v sezóne 2011/2012 | Tenisový klub SĽ, s. r. o. | 36476897 | 6 000,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 01/2012 | 19.1.2012 | Príspevok na krytie nákladov vo verejnom záujme k termínu 6.1.2012 v súlade so zmluvou o... | Tenisový klub SĽ, s. r. o. | 36476897 | 2 000,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 02/2012 | 6.3.2012 | Fa za krytie nákladov vo verejnom záujme v súlade so zmluvou o zabezpečení prevádzky MĽP v... | Tenisový klub SĽ, s. r. o. | 36476897 | 2 000,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201105019 | 22.2.2011 | Fa za lomový kameň - výber | POĽANA - podielnické družstvo | 36473952 | 529,92 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2011005 | 1.3.2011 | Fa za vypracovanie energetických certifikátov | ENECO, s. r. o. | 36468002 | 7 849,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2011006 | 25.2.2011 | Fa za nákup čistiacich prostriedkov | HEGDAG, s. r. o. - drogéria | 36464724 | 185,50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2011001 | 2.3.2011 | Fa za čistiace prostriedky - MsÚ | HEGDAG, s. r. o. drogéria | 36464724 | 90,79 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2011009 | 8.3.2011 | Fa za čistiace prostriedky pre MsÚ | HEGDAG, s. r. o. | 36464724 | 128,62 EUR |
Detail | Zmluva Odberateľská | Dodatok 2 k zmluve 405/2010 | 31.10.2011 | Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 405/2010 | Gahak, s. r. o. | 36457531 | 2 640,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2012016/2012 | 8.2.2012 | Objednávame si u Vás vykonanie kontroly a opravy na ÚK systéme v polyfunkčnom objekte na Nám.... | INŠTALA, s. r. o. | 36456331 | 180,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2011058 | 27.4.2011 | Objednávame si u Vás náradie pre menšie obecné služby formou aktivačných prác podľa... | DMZ Slovakia, s. r. o. | 36445207 | 540,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2011059 | 27.4.2011 | Objednávame si u Vás pracovné náradie | DMZ Slovakia, s. r. o. | 36445207 | 2 000,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2011060 | 29.4.2011 | Fa za pracovné nárade pre menšie obecné služby | DMZ SLOVAKIA, s. r. o. | 36445207 | 999,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2011059 | 29.4.2011 | Fa za pracovné náradie pre menšie obecné služby | DMZ SLOVAKIA, s. r. o. | 36445207 | 540,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 2011076 | 12.5.2011 | Objednávame si u Vás vykonanie údržby prenajatého nebytového priestoru v DOS Družba na Ul.... | AUTOGLAS - MD, s. r. o. | 36444146 | 6 114,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2011034 | 18.5.2011 | Fa za zhotovenie nebytových priestorov | AUTOGLAS-MD, s. r. o. | 36444146 | 6 114,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 211250 | 27.4.2011 | Výber dodávateľa - predmet zákazky: Stavebné práce na kompostárni Stará Ľubovňa,... | Euro Dotácie, a. s. | 36438766 | 120,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | O-2011/043 | 1.7.2011 | Fa za vypracovanie energetických certifikátov objektov | ENECO, s. r. o. | 364 68 002 | 7 799,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 450012 | 1.3.2011 | Fa za opravu koírovacieho stroja - MsÚ | Versity, a. s. | 36396222 | 100,32 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 450275 | 12.4.2011 | Oprava kopírovacieho stroja | Versity, a. s. | 36396222 | 260,86 EUR |