Verejný register odberateľských vzťahov

Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta

Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.

Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 2011176 21.10.2011 Spotrebný materiál pre VT COMCAS, s. r. o. 36494721  2 648,94 EUR 
Detail Faktúra došlá Fa FV 110546 25.10.2011 Fa za príslušenstvo k IKT. Comcas, s. r. o. 36494721  2 648,94 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012020/2012 21.2.2012 Objednávame si u Vás príslušenstvo k výp. technike. COMCAS, s. r. o. 36494721  1 291,70 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012025/2012 21.2.2012 Objednávame si u vás tonery COMCAS, s. r. o. 36494721  99,10 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012026/2012 21.2.2012 Objednávame si u Vás tonery COMCAS, s. r. o. 36494721  531,48 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012027/2012 21.2.2012 Objednávame si u Vás toner COMCAS, s. r. o. 36494721  128,54 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012028/2012 21.2.2012 Objednávame si u Vás toner COMCAS, s. r. o. 36494721  59,40 EUR 
Detail Faktúra došlá FV 120097 28.2.2012 Fa za príslušenstvo k IT COMCAS, s. r. o. 36494721  1 230,50 EUR 
Detail Faktúra došlá FV 120089 28.2.2012 Fa za toner COMCAS, s. r. o. 36494721  128,54 EUR 
Detail Faktúra došlá FV 120096 28.2.2012 Fa za nákup tonerov COMCAS, s. r. o. 36494721  531,48 EUR 
Detail Faktúra došlá FV 120090 28.2.2012 Fa za nákup tonerov COMCAS, s. r. o. 36494721  99,10 EUR 
Detail Faktúra došlá FV 120088 28.2.2012 Fa za toner COMCAS, s. r. o. 36494721  56,90 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012033/2012 28.2.2012 Objednávame si u Vás príslušenstvo k IT. COMCAS, s. r. o. 36494721  506,79 EUR 
Detail Faktúra došlá FV 120107 8.3.2012 Fa za nákup príslušenstva k IT COMCAS, s. r. o. 36494721  522,83 EUR 
Detail Faktúra došlá 1101008 2.3.2011 Fa za vizitky EXO TECHNOLOGIES, s. r. o. 36485161  102,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 20/10/11 25.10.2011 Fa na základe Zmluvy o dielo č. 06/2010 zo dňa 5. 8. 2010 podľa čl. V., bodu 5.4 za výkon... ARDEX A.I.D., s. r. o. 36484962  1 502,45 EUR 
Detail Faktúra došlá 2012017 23.2.2012 Fa za prevedenú kontrolu a vyregulovanie systému UK pre polyf. obj. SĽ, Nám. gen. Štefánika INŠTALA NOVÁ, s. r. o. 36483176  216,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok 2 k zmluve 5-2009 2.5.2012 Dodatok 2 k zmluve o nájme a podnájme nebytových priestorov D.O.M. AG spol. s. r. o. 36480134  1 740,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 4/2012 24.1.2012 Kúpna zmluva č. 0112/2011 - predmet zákazky: "Rekonštrukcia kuchyne - ZŠ Levočská" MULTI CLUB, s. r. o. 36477575   
Detail Faktúra došlá FV 12007 6.2.2012 Fa za dodávku tovaru - Rekonštrukcia kuchyne ZŠ Levočská MULTI CLUB, s. r. o. 36477575  65 014,45 EUR 
Nastavenia cookies