Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 58/2012 | 30.7.2012 | Fa za prepravu dňa 12.07.2012 smer Jakubany-Levoča a späť | Mačuga Ján | 149,73 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | VF 2012154 | 15.8.2012 | Fa za prepravu súboru Kalinka na trase Vyšné Ružbachy a späť dňa 9.8.2012 | B.P.V.bus, s. r. o. | 147,84 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 20110041 | 12.4.2011 | Fa za pretesňovanie radiátora - OD Družba - knižnica | Slobyterm, s. r. o. | 31719104 | 16,14 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2012158 | 27.8.2012 | Fa za pretláčanie pod spevnenými plochami na stavbe "Revitalizácia verejných priestranstiev v... | Inštala Nová spol. s r. o. | 1 050,80 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 20121010 | 13.4.2012 | Fa za prevádzku karanténnej stanice psov | EKOS, s. r. o. | 720,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 20121610 | 16.5.2012 | Fa za prevádzku karanténnej stanice psov v mesiaci apríl 2012 | EKOS, s. r. o. | 240,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 20121818 | 11.6.2012 | Fa za prevádzku karanténnej stanice psov v mesiaci máj 2012 | EKOS, s. r. o. | 240,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 20123151 | 10.9.2012 | Fa za prevádzku karanténnej stanice psov za mesiac august 2012 | EKOS, s. r. o. | 240,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 20122918 | 6.8.2012 | Fa za prevádzku karanténnej stanice psov za mesiac júl 2012 | EKOS, s. r. o. | 240,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 20122318 | 6.7.2012 | Fa za prevádzku karanténnej stanice psov za mesiac jún 2012 | EKOS, s. r. o. | 240,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 20123687 | 5.10.2012 | Fa za prevádzku karanténnej stanice psov za mesiac september 2012 | EKOS, s. r. o. | 200,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 6/2012 | 8.3.2012 | Fa za prevedené práce | Ján Vislocký - kovovýroba | 403,95 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | FV 20120026 | 15.3.2012 | Fa za prevedené práce | Slobyterm, s. r. o. | 31719104 | 487,61 EUR |
Detail | Faktúra došlá | ES2011/054 | 28.10.2011 | Fa za prevedené práce na stavbe "Komplexná obnova MŠ ul. Tatranská SĽ" | Ekostav Slovakia, s. r. o. | 36395463 | 268 520,95 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 43/2012 | 16.5.2012 | Fa za prevedené práce na výťahoch v 2. štvrťroku 2012 | Ing. Milan Leško - ELVYT | 474,50 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 77/2012 | 16.8.2012 | Fa za prevedené práce na výťahoch v 3.štvrťroku 2012 na základe ZoD - Družba a bývalá ZUŠ | Ing. Milan Leško - ELVYT | 474,50 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 11/2012 | 21.2.2012 | Fa za prevedené práce na výťahoch v budovách vo vlastníctve mesta v 1. štvrťroku 2012 | Ing. Milan Leško - ELVYT | 14310605 | 548,10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 15/2012 | 6.7.2012 | Fa za prevedené práce podľa priloženého popisu - na základe objednávky 2012103/2012 | Ján Vislocký - kovovýroba | 425,20 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | FV 20120025 | 15.3.2012 | Fa za prevedené práce. | Slobyterm, s. r. o. | 31719104 | 239,92 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 10120031 | 16.5.2012 | Fa za prevedené stavebné práce na stavbe "Prístavba a prestava MŠH SĽ" za mesiac apríl 2012 | Metrostav SK, a. s. | 147 439,76 EUR |