Verejný register odberateľských vzťahov
Ďalšie zverejňovanie (od 1.11.2012 )objednávok a faktúr pokračuje na: Elektronická verejná správa mesta
Zmluvy zverejňované na tomto mieste - do konca roka 2012.
Zmluvy uzavreté v roku 2013 sú zverejňované na: Elektronická verejná správa mesta - zmluvy
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 123201765 | 28.8.2012 | Fa za rolované papierové utierky | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 67,30 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 123200955 | 22.5.2012 | Fa za rolované papierové utierky a hygienické sáčky | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 148,60 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 120001 | 3.5.2012 | Fa za rozmrazovanie potrubia | Ján Timočko - DORSS | 22,92 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2125600055 | 24.4.2012 | Fa za rybárske lístky | ŠEVT, a. s. | 54,89 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 22012095 | 17.4.2012 | Fa za Šekové poukážky | Vladislav SALAMON SALI-FOTO | 318,18 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 11030507 | 22.3.2011 | Fa za seminár "Matričná agenda" | Anna Čunderlíková - AC VZDELÁVACIA AGENTÚRA | 43984924 | 78,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | FA12 200153 | 3.4.2012 | Fa za servis auta | Ľubomír Dlugolinský - ALD MOBIL | 108,82 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2012106 | 13.11.2012 | Fa za servis automatických posuvných dverí na stavbe Mestská športová hala Stará Ľubovňa | Mirabel, s. r. o. | 815,70 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 120015 | 30.1.2012 | Fa za servisné práce | KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, s. r. o. | 31687342 | 480,28 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20121282 | 30.4.2012 | Fa za servisné práce | NEXT TEAM, s. r. o. | 185,29 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 201104 | 22.2.2011 | Fa za servisné práce na plynovom zariadení LEV 28 KKO - 2ks | Štefan Klimko | 10773738 | 70,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1216369 | 3.4.2012 | Fa za servisný prenájom rohoží | Lindstrom, s. r. o. | 28,73 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 1228987 | 25.5.2012 | Fa za servisný prenájom rohoží | Lindstrom, s. r. o. | 22,21 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 1203869 | 6.2.2012 | Fa za servisný prenájom rohoží za obdobie 01.1.2012 - 29.1.2012 | Lindstrom, s. r. o. | 35742364 | 20,84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1259784 | 17.10.2012 | Fa za servisný prenájom rohoží za obdobie 10. 09. 2012 - 07. 10. 2012 | Lindstrom, s. r. o. | 22,21 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 1253517 | 17.9.2012 | Fa za servisný prenájom rohoží za obdobie 13. 8. 2012 - 09.09.2012 | Lindstrom, s. r. o. | 30,60 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 1247450 | 21.8.2012 | Fa za servisný prenájom rohoží za obdobie 16.7.2012 - 12.8.2012 | Lindstrom, s. r. o. | 22,21 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 1241381 | 30.7.2012 | Fa za servisný prenájom rohoží za obdobie 18.06.2012 - 15.07.2012 | Lindstrom, s. r. o. | 22,21 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 1235245 | 25.6.2012 | Fa za servisný prenájom rohoží za obdobie 21.05.2012 - 17.06.2012 | Lindstrom, s. r. o. | 30,60 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 1222697 | 3.5.2012 | Fa za servisný prenájom rohoží za obdobie 26.03.-22.04.2012 | Lindstrom, s. r. o. | 20,84 EUR |